你好,學(xué)員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益

你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對(duì)外銷售,請(qǐng)問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報(bào)表怎么填寫,怎么申請(qǐng)退稅,需要準(zhǔn)備分?jǐn)偙砻?/p>
老師,一般納稅人如果申請(qǐng)了高企,但是沒有申請(qǐng)軟件企業(yè),那么報(bào)增值稅的時(shí)候,即征即退那欄還用填寫嗎?進(jìn)項(xiàng)稅還用分開嗎?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師你好,關(guān)于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請(qǐng)問做賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢
加油卡預(yù)存優(yōu)惠金額怎么做賬
向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)是什么意思 如果提供了,沒簽合同,不做備案的話,能不把這部分收入申報(bào)增值稅,只報(bào)企業(yè)所得稅嗎
實(shí)收資本可以怎么沖銷往來呢?分錄是什么呢
老師,你好,我們是銷售鋼材的,我們賬上庫(kù)存還有170萬,未認(rèn)證發(fā)票還有60萬,我們庫(kù)存過大的原因會(huì)是什么產(chǎn)生的,我們公司不存在未開票收入
2017年6月20日以銀行存款1500萬元外購(gòu)一條生產(chǎn)線并立即投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。2018年12月31日,計(jì)該設(shè)備的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為1000萬元,未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1209萬元,預(yù)計(jì)尚可使用年限為13年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,仍采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,2019年年末資產(chǎn)的賬面價(jià)值為()萬元,老師,這是什么意思?
老師紅沖去年小規(guī)模專票對(duì)方如果沒有抵扣自己可以操作不用對(duì)方同意嗎
我司與A公司合作以提供內(nèi)容產(chǎn)生收益,但由于目前還未跟A公司簽署合同,無法正常向A公司開具發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。在合同簽署的過渡期間委托B公司(之前一直跟A公司合作提供內(nèi)容的公司)提供內(nèi)容,現(xiàn)在我司與B公司簽署委托協(xié)議,約定我司以產(chǎn)生的收益的25%作為支付報(bào)酬給到B公司,但與A公司之間產(chǎn)生的收益是先由A公司支付給B公司,B公司每月把此收益的賬單給到我司確認(rèn),確認(rèn)無誤后才開具發(fā)票給到A公司,B公司收到A公司的結(jié)算款后,扣除自己應(yīng)收的報(bào)酬(收益的25%)之后,把剩下的75%收益返還給我司,我司需就此開具發(fā)票給B公司。 請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)模式,我司需如何確認(rèn)收入與成本,分錄如何做
老師第二問股份支付費(fèi)用金額3400式子沒看懂?還有可抵扣暫時(shí)性差異5100式子沒看懂?謝謝
老師294000收入交多少印花稅
老師294000含稅收入沒有成本交多少增值稅?城市維護(hù)建設(shè)稅?教育費(fèi)附加?地方教育費(fèi)附加都是多少?企業(yè)所得稅?我家是6%


我看之前的會(huì)計(jì),做賬,退稅時(shí)寫的會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款,貸 營(yíng)業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對(duì)嗎
這個(gè)用營(yíng)業(yè)外收入也是可以的
那么請(qǐng)問老師,軟件退稅,是退的開票金額都百分之多少呢
超過3%的部分退稅的
那就是我們開具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對(duì)嗎
假如你們實(shí)際繳納的稅負(fù)率是10%,那么你們退稅7%
稅負(fù)率怎么算呢?
就是你們實(shí)際繳納的稅額除以收入的
3月份,我們開具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對(duì)嗎
這個(gè)是你們實(shí)際退稅嗎,這個(gè)正常的
一般退稅按照稅務(wù)局口徑為準(zhǔn),當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的
是實(shí)際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來的,有公式和計(jì)算步驟嗎
這個(gè)每個(gè)地方是不一樣的,沒有固定的,學(xué)員
咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂系統(tǒng)里,有沒有軟件退稅的企業(yè)實(shí)操,是哪一個(gè)呢?我去看看
有的學(xué)員,學(xué)員,在學(xué)堂官網(wǎng)首頁,有個(gè)納稅申報(bào)
開具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達(dá)到什么條件才可以啊,需要有什么證書嗎
就是要有軟件的專利證書的,因?yàn)樯暾?qǐng)及征即退的時(shí)候要上傳到稅務(wù)局的
銷售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣對(duì)吧
可以有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的