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老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請問做賬時的會計分錄該怎么寫呢

2022-09-01 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-01 14:46

你好,學員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 14:47

我看之前的會計,做賬,退稅時寫的會計分錄是 借銀行存款,貸 營業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:47

這個用營業(yè)外收入也是可以的

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 14:48

那么請問老師,軟件退稅,是退的開票金額都百分之多少呢

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:49

超過3%的部分退稅的

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 14:50

那就是我們開具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:51

假如你們實際繳納的稅負率是10%,那么你們退稅7%

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 14:52

稅負率怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 14:53

就是你們實際繳納的稅額除以收入的

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 14:55

3月份,我們開具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:03

這個是你們實際退稅嗎,這個正常的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:03

一般退稅按照稅務局口徑為準,當?shù)囟悇站值?

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 15:04

是實際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來的,有公式和計算步驟嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:05

這個每個地方是不一樣的,沒有固定的,學員

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 15:06

咱們會計學堂系統(tǒng)里,有沒有軟件退稅的企業(yè)實操,是哪一個呢?我去看看

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:07

有的學員,學員,在學堂官網(wǎng)首頁,有個納稅申報

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 15:10

開具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達到什么條件才可以啊,需要有什么證書嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:29

就是要有軟件的專利證書的,因為申請及征即退的時候要上傳到稅務局的

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快賬用戶5250 追問 2022-09-01 15:34

銷售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進項發(fā)票抵扣對吧

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:38

可以有進項稅抵扣的

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你好,學員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
2022-09-01
同學你好 軟件企業(yè)即征即退的增值稅會計處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還: 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-11-03
學員你好,分錄如下 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-05
你好 ;? 一、根據(jù)正常銷售,確認收入: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應交的增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應交未交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應收的增值稅返還: 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-01-19
你好,把即征即退的銷售額填入即征即退那一大項里面
2021-10-12
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