你好,學員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報表怎么填寫,怎么申請退稅,需要準備分攤表么
老師,一般納稅人如果申請了高企,但是沒有申請軟件企業(yè),那么報增值稅的時候,即征即退那欄還用填寫嗎?進項稅還用分開嗎?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護的服務,那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師你好,關于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發(fā)生產的軟件產品,但是根據下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請問做賬時的會計分錄該怎么寫呢
老師,您好,電子稅局發(fā)票能直接在電腦上打印嗎
老師,增值稅是每月都結轉嗎?還是年底一次性結轉?會計分錄是怎樣的呢?
老師季企稅資產損失用填不
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師現在企業(yè)所得稅申報時,有一項 實際支付給職工的應付職工薪酬,是填2024年12月~2025年8月的工資嗎
老師,利潤表季度報表里的本月金額是指當月的金額吧,不是3個月的合計數
麻煩圖片這個老師說下謝謝
增值稅用途狀態(tài)已勾選未確認是不是發(fā)票已經勾選了沒有進行用途確認?
老師:新注冊的企業(yè),拿到了營業(yè)執(zhí)照,電子稅務局上如何登記注冊
老師,下午好。我們公司當時成立兩個公司,A家有業(yè)務,B家沒有業(yè)務,當時兩家都有官司,怕銷售收入被法院拍走,A家打給B家后的款項直接掛往來賬,錢直接打入私人卡,也就是說這些錢都是交過稅的,現在公賬要用錢,然后提現金存入A公司再用。然后作借銀存存款,貸其他應收款,可以嗎?
我看之前的會計,做賬,退稅時寫的會計分錄是 借銀行存款,貸 營業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對嗎
這個用營業(yè)外收入也是可以的
那么請問老師,軟件退稅,是退的開票金額都百分之多少呢
超過3%的部分退稅的
那就是我們開具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對嗎
假如你們實際繳納的稅負率是10%,那么你們退稅7%
稅負率怎么算呢?
就是你們實際繳納的稅額除以收入的
3月份,我們開具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對嗎
這個是你們實際退稅嗎,這個正常的
一般退稅按照稅務局口徑為準,當地稅務局的
是實際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來的,有公式和計算步驟嗎
這個每個地方是不一樣的,沒有固定的,學員
咱們會計學堂系統里,有沒有軟件退稅的企業(yè)實操,是哪一個呢?我去看看
有的學員,學員,在學堂官網首頁,有個納稅申報
開具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達到什么條件才可以啊,需要有什么證書嗎
就是要有軟件的專利證書的,因為申請及征即退的時候要上傳到稅務局的
銷售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進項發(fā)票抵扣對吧
可以有進項稅抵扣的