你好,學員,開具發(fā)票正常做賬的 如果退稅的話 借銀行存款 貸其他收益
你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報表怎么填寫,怎么申請退稅,需要準備分攤表么
老師,一般納稅人如果申請了高企,但是沒有申請軟件企業(yè),那么報增值稅的時候,即征即退那欄還用填寫嗎?進項稅還用分開嗎?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護的服務,那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師你好,關于增值稅即征即退里邊包含:一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,但是根據(jù)下圖適用增值稅免稅政策里邊也有軟件產(chǎn)品;即征即退和免稅沖突了嗎
老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請問做賬時的會計分錄該怎么寫呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛鄠鶆涨鍍攨f(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結一下轉讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
我看之前的會計,做賬,退稅時寫的會計分錄是 借銀行存款,貸 營業(yè)外收入-軟件退稅款,這樣對嗎
這個用營業(yè)外收入也是可以的
那么請問老師,軟件退稅,是退的開票金額都百分之多少呢
超過3%的部分退稅的
那就是我們開具的13%的發(fā)票,只交3%的部分,10%的部分退稅對嗎
假如你們實際繳納的稅負率是10%,那么你們退稅7%
稅負率怎么算呢?
就是你們實際繳納的稅額除以收入的
3月份,我們開具發(fā)票含稅金額2420000,稅率13%,繳納增值稅162584.26,退稅125064.82,這對嗎
這個是你們實際退稅嗎,這個正常的
一般退稅按照稅務局口徑為準,當?shù)囟悇站值?
是實際退稅的金額,但我不知道是怎么算出來的,有公式和計算步驟嗎
這個每個地方是不一樣的,沒有固定的,學員
咱們會計學堂系統(tǒng)里,有沒有軟件退稅的企業(yè)實操,是哪一個呢?我去看看
有的學員,學員,在學堂官網(wǎng)首頁,有個納稅申報
開具軟件發(fā)票,享受增值稅即征即退政策,企業(yè)需要達到什么條件才可以啊,需要有什么證書嗎
就是要有軟件的專利證書的,因為申請及征即退的時候要上傳到稅務局的
銷售軟件,只是享受增值稅即征即退,雖然是一般納稅人,也不能有進項發(fā)票抵扣對吧
可以有進項稅抵扣的