這個(gè)費(fèi)用是公司自己承擔(dān)嗎
就是我們這公司有食堂,有做飯阿姨,阿姨把飯做好了,然后下班員工直接去食堂吃,這種會(huì)計(jì)中怎么做賬,也沒有發(fā)票
公司的食堂由外單位承包,外單位廚師在食堂吃飯的費(fèi)用由對(duì)方單位開具發(fā)票結(jié)算由公司承擔(dān),但是又要體現(xiàn)食堂收入,均衡食堂成本,食堂有獨(dú)立核算,這業(yè)務(wù)怎么處理?
老師,我們單位在籌備期,食堂沒有開放,員工都是去飯店吃飯,老師這種情況員工工作餐計(jì)入什么費(fèi)用
老師,我們是甲方,我們有幾個(gè)員工在乙方食堂吃飯,我們跟乙方每月結(jié)算一次,這種要怎么做賬,又沒有發(fā)票
老師我們單位沒有食堂,去人家食堂吃飯的。但是沒有發(fā)票,吃飯都是現(xiàn)結(jié)。這個(gè)要怎么做賬?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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這個(gè)費(fèi)用公司承擔(dān)
員工吃了,自己去報(bào)銷的。但是沒有發(fā)票,也沒收據(jù)什么的
那你這個(gè)費(fèi)用就不能稅前扣除的
那平時(shí)做賬的話,可以做嗎?他們報(bào)銷的話都是白條。就轉(zhuǎn)賬記錄,來報(bào)銷的
是的,可以入賬,只是不可以稅前扣除
我白條入賬嗎?這個(gè)做成福利費(fèi)?做匯算清繳的時(shí)候,要挑出來?
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
那這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?白條人家也不給收據(jù),工人都是拿著轉(zhuǎn)賬記錄來報(bào)銷的
只要是真實(shí)發(fā)生的,是可以的
好的好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????