您好,未收款的話就是在應(yīng)收里面核算
老師,你好,我想問下一個公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系:2019年末資產(chǎn)總額-實收資本(數(shù)額不變)+2020年全年的利潤總額=2020年未分配利潤。 老師,如果這個公式兩邊不相等都有哪些原因?是不是以前年度損益調(diào)整科目存在的差異?還有別的原因嗎?
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負(fù)債表,會不會造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師好, 我有個問題想請教一下,我做內(nèi)帳的,老板讓我算公司成立到現(xiàn)在虧損了多少,我用所有的收入-開支+庫存+應(yīng)收賬款是不是就是純利潤了或虧損?那股東的投資款要算收入嗎?
老師好,我想問一下,開票末到賬的收入,做賬時已做收入計算利潤,那在資產(chǎn)負(fù)債表里,他還是應(yīng)收款嗎?如果負(fù)責(zé)表的右邊利潤虧損多了,左邊資產(chǎn)又有應(yīng)收,那是不是實收資本就會變多兩邊才平?。?/p>
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
之前車已經(jīng)計入固資了,也計提了折舊,后來車被撞了,收到了保險公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會計分錄怎么寫呢
老師,對外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
甲乙丙丁四人出資設(shè)計有限責(zé)任公司,丁用設(shè)備出資,評估后不足以全面履行出資義務(wù),且丁無力補全。這時,甲乙丙3人有連帶責(zé)任替丁補足了。我想問這個時候他們的出資額是否會發(fā)生變更?還是說丁后面有錢了,補給他們3人?
請問為一個攪拌站提供勞務(wù),機(jī)械,原料都是攪拌站提供,我方只是提供人員進(jìn)行生產(chǎn)加工,應(yīng)該給對方提供稅率多少的發(fā)票?
老師好,比如五月進(jìn)項票,我先勾選確認(rèn)現(xiàn)在有的,等過幾天再來其他發(fā)票,再勾選確認(rèn)可以嗎?
請問查稅務(wù)政策在哪個網(wǎng)站查詢?我是安徽的
貿(mào)易公司,買單出口的風(fēng)險是什么?
老師建筑勞務(wù)公司可以承包工程機(jī)械嗎?挖機(jī)這種的
資產(chǎn)負(fù)債表里,用左邊的資產(chǎn)總計和和右邊的末分配利潤來倒推實收資本,這樣對嗎?因為老板以前是沒賬的,他也不知道自己投了多少,現(xiàn)在要來統(tǒng)計。
你好!沒有收到的計入應(yīng)收賬款,對方計入未分配利潤和應(yīng)交稅費里面
我用左邊的資產(chǎn)加末分配利潤倒推投入,對嗎?
你好!內(nèi)賬可以這樣處理
好的,謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝