對的,是的,一般納稅人是這么做的
一般納稅人怎么計算增值稅,是不是用銷項專用發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)減去進(jìn)項發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)結(jié)果就是要交的稅費嗎?
我方是商場類銷售方,對于購進(jìn)免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進(jìn)項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
購買時取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計算是不是就是用銷項稅額減去這個進(jìn)項稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計算增值稅時就不能從銷項稅額中扣除這個進(jìn)項稅額
例題1:某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元。購進(jìn)原材料一批,取得對方開具的一張增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。請計算該企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納的增值稅額?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負(fù)怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間
在手機(jī)上個人如何開具發(fā)票呢
老師咨詢一下,我剛?cè)胭~一家公司,發(fā)現(xiàn)他們的賬實不符,庫存是根據(jù)勾選發(fā)票來做的,現(xiàn)在還在入去年的發(fā)票,銀行也對不上,而且剛好稅務(wù)查他們的庫存,這樣的公司我還繼續(xù)去嗎
企業(yè)個人所得稅客戶端初始密碼多少
企業(yè)個人所得稅客戶端密碼設(shè)置步驟
老板說之前與公司的往來有實繳的金額,讓我把他與公司的打款往來,重新調(diào)整為老板的實繳; 1.他們之前的賬不是我做的; 2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款; 3.之前財務(wù)做的老板與公司的往來,做了兩個科目,一個其他應(yīng)付,一個其他應(yīng)收,兩個科目都掛了賬,但前財務(wù)走之前給老板調(diào)了一筆款(調(diào)的不真實),調(diào)后變成公司欠老板款了,但還是沒調(diào)整老板的實繳,導(dǎo)致老板實繳還是一分沒有; 現(xiàn)在老板讓我去給他調(diào)這個實繳,能調(diào)嗎?思路在哪,他們的賬都不真實,咋調(diào)?
老師你好,融資合同無條件回購,之前已經(jīng)付過利息了現(xiàn)在怎么算啊
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時固定資產(chǎn)入賬35萬,累計折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個人,貸資產(chǎn)處置損益