同學(xué)你好。是的。 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額。
一般納稅人怎么計算增值稅,是不是用銷項專用發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)減去進項發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)結(jié)果就是要交的稅費嗎?
請問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項稅額是九千多,進項稅額要么就零散的進項票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負有太重,抵扣一萬多的,稅負又達不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師,關(guān)于增值稅的計算,我們銷售產(chǎn)品發(fā)票如果稅額是200,采購發(fā)票進項稅額是100,是不是兩個稅額相減,交100的增值稅,簡單來講就是看兩張專用發(fā)票的稅額
我們收到對方跨年紅沖的進項 費用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸:應(yīng)收賬款
我們收到對方跨年紅沖的進項 費用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸:應(yīng)收賬款
請問:個人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進項稅,老板想讓退稅,請問可行嗎
老師請教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費呢?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師代收代付這個扣除25個點后打給對方發(fā)票怎么開?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車間沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,車間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費用,還是管理費用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計提了城建稅,地方教育費附加,少計提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
企業(yè)所得稅怎么計算呢?我看了公式有點復(fù)雜,沒怎么看懂
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出; 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(或-公允價值變動損失)%2B投資收益(或-投資損失);