你好,對(duì)的,是的,不會(huì)給你退稅,只能留著以后抵扣。
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們當(dāng)月是以實(shí)際出貨的確認(rèn)收入,但是每個(gè)月確認(rèn)的收入,要到第二個(gè)月才能開(kāi)出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報(bào)表的金額不同了,這種情況應(yīng)如何處理呢
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò),但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒(méi)問(wèn)題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
老師,我們單位做無(wú)票收入的話是暫估的,如果這個(gè)收入比實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)金額大的話,交的稅也多,第二個(gè)月申報(bào)增值稅的話牽扯退稅的問(wèn)題嗎?(每個(gè)月都要做無(wú)票收入)
您好,問(wèn)銷售餐費(fèi)收入,,社會(huì)餐飲的,人數(shù)很多,這些人都沒(méi)有需要發(fā)票,我這邊也做無(wú)票申報(bào)收入了,大概有二十多萬(wàn)每個(gè)月,這個(gè)如要開(kāi)票的話,是開(kāi)什么名稱???
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開(kāi)票收入。下個(gè)月如果開(kāi)了部分發(fā)票 就做開(kāi)票收入 沖部分暫估收入 開(kāi)票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開(kāi)票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄