你好 一般是開餐飲服務(wù)的
老師有家餐飲公司找了個(gè)代賬做零申報(bào),被稅務(wù)局查了,找我給他們做賬,員工有30多人,每個(gè)月有十多二十萬的收入,公司收入從不開票,成本也沒有票,這個(gè)怎么做賬啊?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師,這個(gè)沒有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開票就需要申報(bào)67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個(gè)65萬應(yīng)該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經(jīng)開了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒好辦法
1.報(bào)銷餐費(fèi)的比例是啥。?每個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費(fèi)找我來報(bào)銷,有時(shí)候3000多。 2.還有一個(gè)問題是銷售部員工每個(gè)月發(fā)生的銷售費(fèi)用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報(bào)銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報(bào)給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報(bào)給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個(gè)我能計(jì)入福利費(fèi)嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
老師,請問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應(yīng)該分開收費(fèi),業(yè)主買的停車位只收服務(wù)費(fèi)?業(yè)主租賃的停車位收租賃費(fèi)和服務(wù)費(fèi)???
怎么查詢一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師好,a公司欠b公司款,b公司委托c公司收款,這樣可以嗎?
老師。公司運(yùn)輸?shù)呢涇嚥辉诠久?,但是?shí)際給對方公司拉貨了,可以開運(yùn)輸發(fā)票給對方公司?最好處理的方法應(yīng)該怎么做?
老師,去年11月工資多計(jì)提了5000,現(xiàn)在怎么沖 去年11月計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用-工資15000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 12月發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 貸:其它應(yīng)付款-法人15000 現(xiàn)在要沖回5000元,分錄怎么做 借:管理費(fèi)用-工資5000紅字 貸:其它應(yīng)付款-法人5000紅字 對不對呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
怎么查詢一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局,醫(yī)保局,和稅局
達(dá)人帶貨傭金,是達(dá)人先開發(fā)票,我們代扣代繳個(gè)稅,還是不管達(dá)人開不開發(fā)票都要代扣代繳
期末成本類科目有余額怎么處理?
稅務(wù)稽查公司補(bǔ)交了21_23年的增值稅,附加稅,所得稅,滯納金,總計(jì)十萬元怎么做賬,
老師:發(fā)生的費(fèi)用如何分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中去,最終確定每一個(gè)單品的成本
他們都不需要發(fā)票,但是我們公司是覺得不開票也不好吧?每個(gè)月都有幾十萬,要開票?不懂開什么單位名稱?都是社會(huì)餐飲?
你好? 如果已經(jīng)做了無票收入? 可以不開發(fā)票的? 只要做了收入? 沒關(guān)系的
加油? 等你的好評(píng)哦
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