同學(xué)你好 建議現(xiàn)在供應(yīng)商必須對(duì)公,賬務(wù)合規(guī)性要求越來越嚴(yán),所以建議按現(xiàn)有的財(cái)務(wù)情況來一個(gè)清產(chǎn)核資,以實(shí)際為準(zhǔn)把賬面調(diào)整一下,以后都按實(shí)際的來。
剛剛?cè)肼毩艘患倚鹿荆l(fā)現(xiàn)他的賬很亂,之前是代理機(jī)構(gòu)做的,對(duì)公賬戶里的流水根本沒有記進(jìn)去,收入都在里面,然后沒有的成本他們就暫估,有一個(gè)公司連續(xù)快一年了,對(duì)公賬戶也不記都0申報(bào)了,我接手的話要怎么做,之前的賬務(wù)我要負(fù)法律責(zé)任嗎,風(fēng)險(xiǎn)大不大,大的話怎么辦,該不該接手
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時(shí)是估價(jià)未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對(duì)賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
我們公司是家零售門店,之前客戶要發(fā)票都開了,也申報(bào)收入了,但錢進(jìn)入個(gè)人賬戶了,之前是給代賬做,他們收入做了現(xiàn)金這個(gè)科目,成本預(yù)估也是做的現(xiàn)金支出,現(xiàn)在涉及到成本票,供應(yīng)商必須要公對(duì)公轉(zhuǎn)才開發(fā)票,之前成本都是個(gè)人賬戶結(jié)算了,這個(gè)要怎么做賬啊?
就是有個(gè)百色的建筑公司,想收購(gòu)她的公司,工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬,發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的,2020年開始查賬征收,而且他是一般納稅人,但是他都沒有做賬的,報(bào)稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報(bào)成本的,然后對(duì)公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個(gè)人的,個(gè)人也沒開發(fā)票給公司,還有收到很多那種成本發(fā)票,也沒對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問下做稅務(wù)遷移到南寧的話,注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些,稅務(wù)遷移到南寧,可以不管他之前的賬不,然后我們重新開戶,做賬
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報(bào)表才填了收入沒有填成本,一直沒有做賬,也沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒有成本發(fā)票,這個(gè)月開進(jìn)來還能抵去年的成本嗎
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
那這次補(bǔ)成本票的錢,可以用個(gè)人賬戶直接一筆轉(zhuǎn)到公戶,然后公戶付出去嗎?
可以,就是做為公司借款,然后支付出去。
不用做借款吧,之前公戶的賬都是以現(xiàn)金科目在計(jì),這個(gè)錢應(yīng)該就是已開票在無(wú)流水的,調(diào)整前期賬務(wù)科目就可以吧?這樣理解對(duì)嗎?
嗯,結(jié)合前邊說的,您的理解是正確的,就貸:庫(kù)存現(xiàn)金??
借:銀行存款嗎?
如果是打進(jìn)公戶,需要先借:銀行存款? ? ? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 然后再支出去。
這樣操作,在稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀?實(shí)際多筆銷售款,匯成一筆了
這些已成事實(shí),只能解釋是原來是現(xiàn)金收款,后存入公戶了。以后要避免這樣做。
那前期以現(xiàn)金做的成本,我怎么調(diào)整呢?之前是做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金
老師,還在嗎?
你好,以前已經(jīng)發(fā)生的,只要確實(shí)是現(xiàn)金支付的,不需要調(diào)