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老師,報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。我看賬面上是前年交的稅控盤的,借:應(yīng)交稅費(fèi),減免稅款,貸:管理費(fèi)用。這樣對(duì)不對(duì)?

2022-08-30 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 16:49

你好;? 你 負(fù)數(shù)了 說(shuō)明你? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納了稅費(fèi); 是的? ?

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快賬用戶1359 追問(wèn) 2022-08-30 16:51

我們是小規(guī)模,沒(méi)有留底進(jìn)項(xiàng)啊。我說(shuō)是,稅控盤減免稅。我是不是做錯(cuò)了

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-30 16:53

?你好;? ? 你抵減分錄是對(duì)的 ;? ? ? ?你去看看? 是否還有其他稅費(fèi)有借方余額??

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你好;? 你 負(fù)數(shù)了 說(shuō)明你? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納了稅費(fèi); 是的? ?
2022-08-30
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-03-05
你好,是的,是這樣的
2023-01-14
?你好? ? ? ? ??支付時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款, 抵減的時(shí)候做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? ?正數(shù)? ?借管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 這樣來(lái)處理。? ? ?
2021-05-24
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-12-09
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