你好,是的,是這樣的
請(qǐng)問(wèn),稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅,這個(gè)分錄,借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)減免稅款也應(yīng)該是紅字吧?
請(qǐng)問(wèn),不管是小規(guī)模還是一般納稅人,稅控盤(pán)費(fèi)用減免都是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn),買(mǎi)稅控盤(pán)全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師請(qǐng)問(wèn),一般納稅人簡(jiǎn)易征收企業(yè),稅控盤(pán)年費(fèi)280,增值稅計(jì)入減免稅嗎?借:管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅,貸銀存。減免稅額填在申報(bào)減免表中嗎?
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,稅控盤(pán)減免,是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 這樣嗎
收購(gòu)發(fā)票開(kāi)了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車(chē)費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車(chē)費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車(chē)到市內(nèi)高鐵站打車(chē)費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車(chē)到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢(qián),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來(lái)的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
我們公司是一個(gè)自然人股東,一個(gè)公司股東,然后4月份那個(gè)公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類(lèi)的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問(wèn)下購(gòu)車(chē)款是4月付款收票,購(gòu)置稅5月付款收票,那做賬必須分開(kāi)嗎 4月 1.借:固定資產(chǎn),車(chē)款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產(chǎn),購(gòu)置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個(gè)嗎?
哪個(gè)老師有外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)財(cái)務(wù)制度?求發(fā)一份
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產(chǎn)品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開(kāi)始暫停營(yíng)業(yè),怎么在稅務(wù)局申請(qǐng)暫停營(yíng)業(yè)備案?暫停營(yíng)業(yè)的公司還需要進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?謝謝