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老師 中途建賬 之前未做賬 現(xiàn)在整理出現(xiàn)金 銀行存款 其他應(yīng)收應(yīng)付 固定資產(chǎn) 填入期初數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表不平 怎么調(diào)整?

2022-08-30 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 13:39

你好,你需要先保證期初數(shù)是平衡的,才可以建賬。 而不是 建賬了之后發(fā)現(xiàn)不平? 才 來(lái)調(diào)整

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:40

我現(xiàn)在就是在入期初數(shù)據(jù)?

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:41

期初數(shù)據(jù)平不了

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:44

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:45

我現(xiàn)在就是再向您請(qǐng)教 期初不平 如何調(diào)平?。?

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:46

你好,需要查明不平的原因,找出了原因才可以建賬啊?

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:47

公司原來(lái)沒(méi)做過(guò)賬 什么也沒(méi)有 就整理了我剛剛說(shuō)的那些 其余沒(méi)有 也找不到原因

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:48

公司裝修后 沒(méi)多少業(yè)務(wù) 虧損狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:48

你好,那就只能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前的賬務(wù)補(bǔ)齊(這樣才可以解決不平的問(wèn)題)

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:49

原來(lái)的數(shù)據(jù) 沒(méi)辦法弄了 有沒(méi)有什么辦法直接 給以前做虧損狀態(tài) 記什么科目 把這個(gè)期初數(shù)據(jù)平了 之后 正常做賬

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:50

你好,你如果想湊平,可以把不平的差額計(jì)入 未分配利潤(rùn)(但是不能保證數(shù)據(jù)一定準(zhǔn)確)

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:53

還有別的辦法嗎?現(xiàn)在是借方金額比貸方金額多10來(lái)萬(wàn) 再入未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)虛高太多了 一直是虧損狀態(tài)

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:54

入其他已付款呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:54

你好,只能這樣,沒(méi)有其他辦法 有的辦法,我已經(jīng)全部告訴你了?

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:55

老師 我如果給他掛賬 其他應(yīng)付款 能不能行

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 13:56

對(duì)利潤(rùn)是不是沒(méi)什么影響

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齊紅老師 解答 2022-08-30 13:56

你好,不可以,因?yàn)闊o(wú)法確定差額到底是不是? 其他應(yīng)付款? 導(dǎo)致的?

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 14:02

那我入未分配利潤(rùn) 然后記一筆給股東分紅 把未分配利潤(rùn)歸0 從下個(gè)月開始正常做賬可以嗎? 是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2022-08-30 14:02

你好,如果實(shí)際確實(shí)全部分紅了,可以這樣處理?

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 14:03

沒(méi)分紅 實(shí)際是虧損狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2022-08-30 14:04

你好,既然沒(méi)有分紅,那未分配利潤(rùn)就是負(fù)數(shù),而不會(huì)歸0 啊

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快賬用戶3348 追問(wèn) 2022-08-30 14:12

可是現(xiàn)在我將能整理出來(lái)的數(shù)據(jù)錄入 借方金額已經(jīng)比貸方多10萬(wàn)了 我再入未分配利潤(rùn) 給它調(diào)平 說(shuō)明 未分配利潤(rùn)為正數(shù) 可以前一直是虧損 這該怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-08-30 14:13

你好,所以我一開始讓你去查明不平的原因啊,你一直不告知(只是說(shuō)明結(jié)果,始終沒(méi)有告知原因),那這樣是無(wú)法作出準(zhǔn)確的期初數(shù)錄入的?

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你好,你需要先保證期初數(shù)是平衡的,才可以建賬。 而不是 建賬了之后發(fā)現(xiàn)不平? 才 來(lái)調(diào)整
2022-08-30
你好,最好是找出來(lái)原因,照不出來(lái)的話,差額放在未分配利潤(rùn)的
2022-08-30
您好 請(qǐng)問(wèn)前面沒(méi)有做賬么
2021-02-22
把有余額的錄入期初。試算平衡。差額記未分配利潤(rùn)。
2022-02-11
同學(xué),你好 不平,是哪里不平,提示什么?
2022-02-10
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