你好,你需要先保證期初數(shù)是平衡的,才可以建賬。 而不是 建賬了之后發(fā)現(xiàn)不平? 才 來(lái)調(diào)整
老師,新接手一家公司的賬,他之前沒(méi)有建賬,我現(xiàn)在把2021年的銀行對(duì)賬單整理好,關(guān)于銀行余額,工資表,存貨,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付賬款,工資表,費(fèi)用明細(xì)都整理好啦,我在財(cái)務(wù)軟件輸完以后報(bào)表一直不平,因?yàn)樗?020年的數(shù)據(jù)都不清楚,現(xiàn)在怎么處理讓報(bào)表平,接著做2022年的賬呢
老師 中途建賬 之前未做賬 現(xiàn)在整理出現(xiàn)金 銀行存款 其他應(yīng)收應(yīng)付 固定資產(chǎn) 填入期初數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表不平 怎么調(diào)整?
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
之前個(gè)人向公司借款未入賬,中途建的賬,現(xiàn)在補(bǔ)記的話,借方其他應(yīng)收款貸方寫什么,寫了銀行存款的話,余額不平了你好,咱現(xiàn)在建賬,咱是把期初的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)出來(lái),錄入期初就行。如果是建完賬的補(bǔ)分路,那就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,把這筆分錄補(bǔ)上。這樣的話銀行余額就不平了
老師,您好,因?yàn)槭浅醮翁幚砟昴┑馁~務(wù),現(xiàn)有四個(gè)實(shí)務(wù)想問(wèn)問(wèn)該怎么具體做處理,請(qǐng)老師指導(dǎo) 1、年末現(xiàn)金余額過(guò)大; 2、短期借款為負(fù)數(shù),需調(diào)整; 3、資產(chǎn)負(fù)債率72%,略高,建議調(diào)到70%以下; 4、其他應(yīng)收款期末股東掛賬負(fù)數(shù),存在抽逃出資風(fēng)險(xiǎn),建議調(diào)整。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我現(xiàn)在就是在入期初數(shù)據(jù)?
期初數(shù)據(jù)平不了
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我現(xiàn)在就是再向您請(qǐng)教 期初不平 如何調(diào)平?。?
你好,需要查明不平的原因,找出了原因才可以建賬啊?
公司原來(lái)沒(méi)做過(guò)賬 什么也沒(méi)有 就整理了我剛剛說(shuō)的那些 其余沒(méi)有 也找不到原因
公司裝修后 沒(méi)多少業(yè)務(wù) 虧損狀態(tài)
你好,那就只能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前的賬務(wù)補(bǔ)齊(這樣才可以解決不平的問(wèn)題)
原來(lái)的數(shù)據(jù) 沒(méi)辦法弄了 有沒(méi)有什么辦法直接 給以前做虧損狀態(tài) 記什么科目 把這個(gè)期初數(shù)據(jù)平了 之后 正常做賬
你好,你如果想湊平,可以把不平的差額計(jì)入 未分配利潤(rùn)(但是不能保證數(shù)據(jù)一定準(zhǔn)確)
還有別的辦法嗎?現(xiàn)在是借方金額比貸方金額多10來(lái)萬(wàn) 再入未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)虛高太多了 一直是虧損狀態(tài)
入其他已付款呢?
你好,只能這樣,沒(méi)有其他辦法 有的辦法,我已經(jīng)全部告訴你了?
老師 我如果給他掛賬 其他應(yīng)付款 能不能行
對(duì)利潤(rùn)是不是沒(méi)什么影響
你好,不可以,因?yàn)闊o(wú)法確定差額到底是不是? 其他應(yīng)付款? 導(dǎo)致的?
那我入未分配利潤(rùn) 然后記一筆給股東分紅 把未分配利潤(rùn)歸0 從下個(gè)月開始正常做賬可以嗎? 是內(nèi)賬
你好,如果實(shí)際確實(shí)全部分紅了,可以這樣處理?
沒(méi)分紅 實(shí)際是虧損狀態(tài)
你好,既然沒(méi)有分紅,那未分配利潤(rùn)就是負(fù)數(shù),而不會(huì)歸0 啊
可是現(xiàn)在我將能整理出來(lái)的數(shù)據(jù)錄入 借方金額已經(jīng)比貸方多10萬(wàn)了 我再入未分配利潤(rùn) 給它調(diào)平 說(shuō)明 未分配利潤(rùn)為正數(shù) 可以前一直是虧損 這該怎么弄
你好,所以我一開始讓你去查明不平的原因啊,你一直不告知(只是說(shuō)明結(jié)果,始終沒(méi)有告知原因),那這樣是無(wú)法作出準(zhǔn)確的期初數(shù)錄入的?