你好,這種是可以的是可以的。
老師,想問一下,我們公司經(jīng)常性年底一次性發(fā)一年的工資,個稅申報我都是次月申報上月的,比如3月申報2月的,但是實際上工資沒有發(fā)放。這樣做對嗎?
老師請問下:如果我們9月發(fā)張三工資時一下子發(fā)了6、7、8三個月的工資共25000,那9月報的時候可以一次性報25000嗎,6、7、8月那會也沒報這個人的,可以這樣嗎
請問老師,我司請的財務(wù)老師,今年一直沒發(fā)工資,當(dāng)然也沒申報她的個稅,如果我一次性支付她8個月的工資可以嗎?9月初一次申報個稅?
老師,請問一下21年11和12月的工資發(fā)放了,但是沒有入賬,也沒有申報個稅,我22年現(xiàn)在8月能一次性補申報嗎,入賬嗎
老師,給員工年底一次性發(fā)48000的工資,一個月是4000,我可以發(fā)的當(dāng)月一次性申報個稅工資薪金嗎?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
如果后面還是幾個月發(fā)一次工資,我是不是等發(fā)工資的時候再報個稅,不需要每個月報個稅
你好,正常每個月都要申報個稅的,你哪怕是零元零申報也是要申報的。發(fā)工資的時候按照實際的發(fā)放的金額來申報,沒發(fā)的時候零申報。
對了,比如她工資8個月4萬,本來每個月不用繳納個稅,如果一次支付4萬交個稅嗎?要做哪些手續(xù),她才能體現(xiàn)從1月入職工資5仟每月?
你好,把他入職的時候,添加他的信息的時候,你選擇從1月1號入職,這樣每個月可以扣掉5000塊錢的支出。
就是那個個稅新增信息那里了,那就方便多了,謝謝老師。
祝您生活愉快開心快樂