你好,對的是的 不算進去 稅金及附加你直接做到今年。
呼叫郭老師,那這個納稅調(diào)整里填的是不含稅的金額?那產(chǎn)生的附加稅也要填的吧
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報表進項轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報并繳納稅金和滯納金?
@郭老師 郭老師,我們算上加計扣除,利潤總額就是負數(shù)的。那利潤表那,所得稅費用那里怎么填呢?我看之前會計所得稅費用那里填的負數(shù)。這個需要填嗎?我這要是填,填多少呢?
老師 這個月填報利潤表 本月金額 是需要把 7.8.9三個月的加起來嗎 不是單填寫9月份的吧 營業(yè)利潤的那行動不了 老師 回一下 我要怎么填 寫 不是前面那個人回的一樣 是的一個季度的 ,估計那個老師 自己也沒有報過稅 (郭老師)
老師,匯算清繳的時候有稅收滯納金,我是不是填在納稅調(diào)整105000那里的稅收滯納金加收利息哪里呢
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利