所得稅不用填寫(xiě)的,不用計(jì)提,不交的不用管。
@郭老師 郭老師,我們算上加計(jì)扣除,利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)的。那利潤(rùn)表那,所得稅費(fèi)用那里怎么填呢?我看之前會(huì)計(jì)所得稅費(fèi)用那里填的負(fù)數(shù)。這個(gè)需要填嗎?我這要是填,填多少呢?
老師,好。去年年底的報(bào)表,利潤(rùn)表里面的所得稅哪個(gè)數(shù)忘記填了。我們交的有稅,但是,就是填報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上的所得稅忘記填寫(xiě)了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)著的,哪我匯算的時(shí)候,應(yīng)該怎么填,俺之前沒(méi)填的填,還是把所得稅哪個(gè)數(shù)填上
老師,一月利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),二月利潤(rùn)總額是正數(shù),三月利潤(rùn)總額也是整數(shù),我們是三月計(jì)提所得稅,那二月的利潤(rùn)表本月累計(jì)也要填所得稅費(fèi)用那欄嗎?
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶(hù),季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。