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老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時分錄有誤未把進(jìn)項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費-(進(jìn)項) 貸:固資清理 因為是固資調(diào)減我們又適用小會計準(zhǔn)則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去?

2022-10-26 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-26 10:53

您好咱正常做的話就直接可以再轉(zhuǎn)進(jìn)去的,你按照實際的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)進(jìn)去就行。

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快賬用戶1774 追問 2022-10-26 10:56

我后面再補(bǔ)一個分錄借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外支出 這樣可以嗎?

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快賬用戶1774 追問 2022-10-26 10:57

或者第三筆分錄直接做成借固定資產(chǎn) 貸:固資清理 ?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:08

你好同學(xué),可以的,可以這樣做。

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您好咱正常做的話就直接可以再轉(zhuǎn)進(jìn)去的,你按照實際的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)進(jìn)去就行。
2022-10-26
印花稅是計入稅金及附加。 增值稅稅就是在那個應(yīng)交稅費,你寫的那個分錄是對的。
2023-12-25
您好,退貨將原入賬分錄紅字沖回,計提折舊部分計入營業(yè)外收入科目
2021-02-05
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
進(jìn)項抵扣了的情況下,對的是的固定資產(chǎn)就是不含稅的金額。其他的正確。
2025-03-10
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