意思是你21年沒有預(yù)估未完部分?那還得沖減21年的利潤(rùn)
請(qǐng)問老師 我公司是制造企業(yè) 研發(fā)了一種產(chǎn)品 2020年11月付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)10萬(wàn) 2021年10月付了一筆模具費(fèi) 加工費(fèi) 50萬(wàn) 21年10月發(fā)票才來60萬(wàn) 請(qǐng)問老師20年付的10萬(wàn) 當(dāng)時(shí)沒發(fā)票就做的是預(yù)付帳款 等60萬(wàn)發(fā)票來時(shí)才計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里 這樣合適嗎
老師,21年初我們支付給對(duì)方公司12萬(wàn),對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬(wàn),如果我們22年再支付給對(duì)方5萬(wàn),是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了?
1、21年1月1日,小營(yíng)用自己的儲(chǔ)蓄實(shí)際出資1,000w成立了甲公司 2、21年1月2日,購(gòu)置了辦公樓,支付購(gòu)房款100萬(wàn)元,當(dāng)日全款支付 21年1月3日,入職5名研發(fā)工程師開始研發(fā)982項(xiàng)目 3、21年1月5日,小營(yíng)與小研共同拜訪客戶T ,發(fā)生差旅費(fèi)5萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn),并敲定了982平臺(tái)方案的合作 4、21年1月28日,小營(yíng)計(jì)算員工1月份工資10萬(wàn) ,需公司為員工繳納社保及公積金5萬(wàn),計(jì)劃2月5 日支付 5、21年2月5日,發(fā)放上個(gè)月工資并支付社保及公積金15萬(wàn) 怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,公司21年委外研發(fā)合同是10萬(wàn)研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)做完了,21年付了8萬(wàn)對(duì)方開了8萬(wàn)的研發(fā)發(fā)票。22年付了尾款2萬(wàn)對(duì)方開了2萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在收到這個(gè)2萬(wàn)的發(fā)票怎么入賬
老師,委外給其他公司的項(xiàng)目,對(duì)方發(fā)票分了21年開跟22年開,那我22年收到發(fā)票怎么入賬,項(xiàng)目已經(jīng)在21年結(jié)束了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票房東說要開加5個(gè)點(diǎn) 是不是有點(diǎn)高了
老師,請(qǐng)問公司注冊(cè)時(shí)認(rèn)繳100w,去年全部實(shí)繳后,今年報(bào)工商年報(bào)認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費(fèi)怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額不等于庫(kù)存商品金額,將來拿到成本票80萬(wàn),應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價(jià)金額2000,注冊(cè)資本未實(shí)際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計(jì)為負(fù)數(shù)是什么意思,是強(qiáng)制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報(bào)中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運(yùn)費(fèi),開的專用發(fā)票,怎么做賬
21年我只收到8萬(wàn)的研發(fā)發(fā)票,我只入了8萬(wàn),還有個(gè)2萬(wàn)是22年開的,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票怎么入賬?因?yàn)檠邪l(fā)項(xiàng)目已經(jīng)在21年完結(jié)了
借:利潤(rùn)分配2 貸:銀行存款2