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請問老師 我公司是制造企業(yè) 研發(fā)了一種產(chǎn)品 2020年11月付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)10萬 2021年10月付了一筆模具費(fèi) 加工費(fèi) 50萬 21年10月發(fā)票才來60萬 請問老師20年付的10萬 當(dāng)時沒發(fā)票就做的是預(yù)付帳款 等60萬發(fā)票來時才計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里 這樣合適嗎

2021-11-07 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-11-07 17:04

你好,是的,這樣做是合適的。

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你好,是的,這樣做是合適的。
2021-11-07
你好,固定資產(chǎn)在購入,所有權(quán)轉(zhuǎn)移時確認(rèn)。 因付款問題,票未開,可先以合同為附件, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 投入使用次月開始計(jì)提 折舊
2021-04-14
你好!這么做可以的。
2021-01-13
你好,計(jì)提時按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,里面包括員工個人部分的社保公積金個稅。 借:制造費(fèi)用11 貸:應(yīng)付職工薪酬11 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬11 貸:其他應(yīng)付款-社保 1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 10
2022-01-08
你好 第二,個貸管理費(fèi)用暫估,紅字應(yīng)該改成借方
2021-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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