你好 你們就只是收到發(fā)票吧 借:增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,我們一個(gè)建筑項(xiàng)目掛靠在其他公司的,現(xiàn)在那個(gè)公司讓我們核算出這個(gè)項(xiàng)目的一個(gè)利潤,然后掛靠的公司需要合并數(shù)據(jù),這個(gè)項(xiàng)目是從09年開始的,21年才結(jié)束,那我是從09年還是21年開始做賬呢?不太清楚怎么做賬了
老師,21年初我們支付給對(duì)方公司12萬,對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對(duì)方5萬,是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了?
老師,我們21年12月收到了22年整年的房租,計(jì)入預(yù)收賬款了,然后還不知道啥時(shí)給對(duì)方開票,我現(xiàn)在1月分錄和后期開票時(shí)分錄怎么做
21年買的保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,入賬借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會(huì)寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對(duì)方嗎
22年5月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
老師您好請(qǐng)問,建筑行業(yè)包清工,開發(fā)票是建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)嗎?
叉車銷售租賃公司,購進(jìn)的叉車計(jì)入庫存商品,出租后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊。租期結(jié)束后是又轉(zhuǎn)回庫存商品嗎?按原價(jià)還是什么金額轉(zhuǎn)庫存商品呢?
老師,個(gè)體戶注銷需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理嗎,還是網(wǎng)上辦理就可以了
老師,投入產(chǎn)出法一般納稅人,我怎么確定開進(jìn)原材料的數(shù)量跟銷售數(shù)量持平呢?
單位就老板一個(gè)人,老板社保在公司繳納,老板不領(lǐng)工資,繳納的社保個(gè)人承擔(dān)部分做在其他應(yīng)收款,然后工資這塊借應(yīng)付職工薪酬金額為個(gè)人承擔(dān)社保部分,貸記其他應(yīng)收款,這樣做可以嗎
老師,請(qǐng)問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時(shí)只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
公司個(gè)稅已報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)農(nóng)民工個(gè)稅嗎
老師計(jì)提五險(xiǎn):是計(jì)提單位部分還是個(gè)人部分
老師你們,我們這邊賣東西直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,期末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本損益嘛,
工業(yè)紅包入什么 比較 好