你好? 申報(bào)收入? 按出口報(bào)關(guān)單的出口日期確認(rèn)
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢?我們是一般納稅人,一申報(bào)收入沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報(bào)表里,所以這一點(diǎn)很疑惑,麻煩老師幫我解除
請(qǐng)問老師,出口退稅什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入合適呢,是一收到打款就申報(bào),還是等出口的時(shí)候,或者是發(fā)票在通過認(rèn)證之后呢?
出口退稅流程 a.獲得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報(bào)關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報(bào) *當(dāng)取得出口退稅報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)匯總錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報(bào)表、打印申報(bào)表、生成申報(bào)電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個(gè)是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
老師,請(qǐng)問公司自產(chǎn)產(chǎn)品出口,是蚊香管產(chǎn)品,申報(bào)退稅退不了怎么辦?電子稅務(wù)局顯示通不過的原因是商品代碼為征稅商品,但是之前也出口過蚊香管 是可以申報(bào)退稅的 那就是出口的時(shí)候商品代碼寫的不對(duì) 這個(gè)的話要如何修改呢
老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報(bào)表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)表填寫呢?收到收入的時(shí)候早,申請(qǐng)退稅晚。是收入那個(gè)月就填?還是驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候???
公司購買二手車車輛,入賬
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
好的,謝謝
不客氣的? 周末愉快