你好? 申報(bào)收入? 按出口報(bào)關(guān)單的出口日期確認(rèn)
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢?我們是一般納稅人,一申報(bào)收入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報(bào)表里,所以這一點(diǎn)很疑惑,麻煩老師幫我解除
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入合適呢,是一收到打款就申報(bào),還是等出口的時(shí)候,或者是發(fā)票在通過(guò)認(rèn)證之后呢?
出口退稅流程 a.獲得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報(bào)關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報(bào) *當(dāng)取得出口退稅報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)匯總錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報(bào)表、打印申報(bào)表、生成申報(bào)電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個(gè)是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司自產(chǎn)產(chǎn)品出口,是蚊香管產(chǎn)品,申報(bào)退稅退不了怎么辦?電子稅務(wù)局顯示通不過(guò)的原因是商品代碼為征稅商品,但是之前也出口過(guò)蚊香管 是可以申報(bào)退稅的 那就是出口的時(shí)候商品代碼寫的不對(duì) 這個(gè)的話要如何修改呢
老師您好。想問(wèn)一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報(bào)表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)表填寫呢?收到收入的時(shí)候早,申請(qǐng)退稅晚。是收入那個(gè)月就填?還是驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候???
收到勝利公司發(fā)運(yùn)來(lái)的、前已預(yù)付貨款的丁材料,并驗(yàn)收入 庫(kù)。隨貨物附來(lái)的發(fā)票注明該批丁材料的價(jià)款420000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額71400元,除沖銷原預(yù)付款100000元外,不足款項(xiàng)立即用銀行存款支付。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5000元,用現(xiàn)金支付。
老師,一家母公司控股的全資子公司,實(shí)收資本3000萬(wàn),現(xiàn)在子公司要注銷,其他應(yīng)收1000是與母公司的,從全局看這筆錢要如何處理?
2025年5月5日入職開始第一天工作,試用期月薪資標(biāo)準(zhǔn)為4800元,5月實(shí)際出勤21天,5月31日法定假已帶薪假期。 實(shí)際5月應(yīng)發(fā)薪資為多少?
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要交轉(zhuǎn)出的這部分的稅款?
怎么查江蘇省公司從哪一年開始交養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的?
提交2025年科技型中小企業(yè)材料申報(bào): 提交的員工信息是24年的員工信息,還是今年的?
老師,購(gòu)物卡發(fā)給員工,要怎么做賬
老師您好 公司效益不好打算讓員工休班,工資按照國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資低最低標(biāo)準(zhǔn)是多少呢
老師,材料采購(gòu)借方余額是什么原因
老師您好!請(qǐng)問(wèn)向境外機(jī)構(gòu)支付市場(chǎng)推廣費(fèi),需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝!
好的,謝謝
不客氣的? 周末愉快