學(xué)員你好,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí) 有未彌補(bǔ)的虧損,是用利潤(rùn)總額減去虧損 在乘所得稅稅率算所得稅
老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤(rùn)總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實(shí)際利潤(rùn),再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)減免所得額是怎么算出來(lái)的??
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,當(dāng)年虧損額是填利潤(rùn)總額的數(shù),還是填利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用后的數(shù)?
老師所得稅中在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí) 有未彌補(bǔ)的虧損,是用利潤(rùn)總額減去虧損 在乘所得稅稅率算所得稅嗎
老師,賬上利潤(rùn)是虧損,所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后為盈利,需要繳納所得稅,賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用是彌補(bǔ)虧損后的金額作為應(yīng)納稅所得額?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎,感覺(jué)做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?