?你好; 你們物業(yè)公司 是? ? 代收代付 還是賺取了差價(jià)的; 看是否? 涉及開(kāi)票? ? ?報(bào)稅的? ?
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司: 第一種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 40000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 38834.95 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 1165.05 2、支付自來(lái)水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 50000 ????? 貸:銀行存款? 50000 3、季度結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)到納稅起征點(diǎn) ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 1165.05 ???? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 1165.05 第二種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來(lái)水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來(lái)水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項(xiàng)2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%)
1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來(lái)水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來(lái)水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項(xiàng)2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費(fèi)是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來(lái)水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
老師,9月預(yù)收10月租金是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 10月份確認(rèn)收入借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這樣對(duì)嗎?
1、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易征收。 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際支付簡(jiǎn)易征收的稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款。 請(qǐng)問(wèn)這哪個(gè)是對(duì)的?
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對(duì)嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來(lái)報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開(kāi)了10萬(wàn)(其中3萬(wàn)元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) 另外7萬(wàn)計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁(yè)呢?
庫(kù)存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
沒(méi)有差價(jià) 有開(kāi)專票 ,走的簡(jiǎn)易計(jì)稅
?你好 ; 那你? 要差額備案的; 你就按3%開(kāi)票哈 ; 你 科目做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 簡(jiǎn)易計(jì)稅 ;? ? ? ? ? ?
支付怎么走
?你好;? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款? ??
那這樣增值稅只有貸方?jīng)]有借方 支付不需要做增值稅嗎
?你好 ;? ? 你們差額貸方發(fā)生了 到時(shí)去繳納即可 ;? 借方不做進(jìn)項(xiàng)稅? ?
我們沒(méi)有差額 沒(méi)有差價(jià)
?你好;? ? 意思沒(méi)有申請(qǐng)差額; 你們開(kāi)票按什么開(kāi)的;? 按 9%還是按3%? ?
按照3開(kāi)的,我們沒(méi)有賺取差價(jià),沒(méi)有差額,自來(lái)水也是3%
?你好; 那就是差額征稅的;? 你按3%是簡(jiǎn)易計(jì)稅了? ?;? ??
簡(jiǎn)易計(jì)稅不就是差額征收嗎
你好; 就是說(shuō) ;你一般納稅人 ;你 做增值稅科目 要用簡(jiǎn)易計(jì)稅 科目做即可; 到時(shí)繳納 稅費(fèi)即可;? ??
沒(méi)看懂 我們沒(méi)有差價(jià) 為什么要繳稅 開(kāi)普通發(fā)票也是這樣嗎
你好;? ? 你收到的發(fā)票是專票還是普票的 ;? 是否你 認(rèn)證了 進(jìn)項(xiàng)稅 ;? ?差額不涉及報(bào)你的增值稅和附加稅; 但是你科目要擺正確的? ;相當(dāng)于你是收到100 ; 你 支付了100出去; 但是本身就是代收代付? 不用開(kāi)票的; 你跑去開(kāi)票了 ; 又是申請(qǐng)的差額報(bào)稅; 對(duì)吧? ? ?
收到的是專票 沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,我們是代收代付,中間沒(méi)有差額 是不是不用交稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅不是差額征收嗎 我們沒(méi)有差額
?你好;是的; 本身就不用開(kāi)票 ;也不用報(bào)稅的; 你代收代付直接做賬即可; 比如借銀行存款貸其他應(yīng)付款;? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ;? 你去開(kāi)票了 那么你們就得報(bào)稅了 ;雖然是不賺取差價(jià); 但是你這個(gè)開(kāi)票 會(huì)在增值稅申報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)的;? ? ??
不是差額征稅嗎 減去相應(yīng)的成本,我們成本和收入是一致的,沒(méi)有差價(jià) 為什么還要報(bào)稅 我們是走的簡(jiǎn)易計(jì)稅
?你好 ;? ? 你開(kāi)票出去了的哇;? 你報(bào)稅? ?是要體現(xiàn)你的業(yè)務(wù); 最終不繳納而已 ;? 明白了嗎 ? 你開(kāi)票了 稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)? ?