1.是的,這個可以,2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2330.10 借:其他業(yè)務(wù)成本- 2330.10 這樣的,是的可以,這個要是不交稅做借應(yīng)交增值稅,582.52貸營業(yè)外收入,582.52
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司: 第一種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 40000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 38834.95 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 1165.05 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 50000 ????? 貸:銀行存款? 50000 3、季度結(jié)轉(zhuǎn)未達到納稅起征點 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 1165.05 ???? 貸:營業(yè)外收入 1165.05 第二種情況: 1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%)
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對不對?商品采購時法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模差額計稅(5%) 賬務(wù)處理 比如:收到對方公司打款105000元,其中員工的社保,公積金,工資的費用是84000元。 1.收到銀行打款 借:銀行存款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借:主營業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 88000 借:應(yīng)付職工薪酬88000 貸:銀行存款88000 3.實際繳納 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸:銀行存款10000 老師請問是這樣么
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
我見有些公司是直接代收代付。不做收入
還是按你這個做比較好,收取水電是你們經(jīng)常有了,我看法還是按你寫這樣風(fēng)險小
要是只是偶爾租賃這個代收水電不是主要做這個這個就可以做代收代付,沒有加價話,
你們要是物業(yè)公司還是按你這樣寫比較好
代收的水費都沒有開具發(fā)票,影響嗎?還是說開了票才做收入,不開票直接往來款核算。
這個最好是開發(fā)票比較好這個,是說開了票才做收入,不開票直接往來款核算。這樣處理,
住戶都沒要發(fā)票。
業(yè)主都不要票,也去供電局開不了發(fā)票。供電局都是開發(fā)票給我司。
這個開發(fā)票給你們,你們開普通發(fā)票出去就可以,對方不要發(fā)票最好是也開普通發(fā)票比較好這個,我建議開普通發(fā)票,你確定不開話這個就對應(yīng)這個水電費發(fā)生月份按你上面分錄做