你好!這個如果你不分開開發(fā)票的話,是都計入貨物收入。如果你是開專票,就分開。除非你單獨開運費,不然都是貨物

老師我想請教一個問題,就是貿(mào)易公司比如說購進商品400元有專票,運費100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進項可以抵扣,那100元的運費是普票不可以抵扣的,因為運費普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項抵進項后我還要交100元的增值稅,可我購進時是實實在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師:采購時,比如買100個杯子,1元1個,金額100元,那供商送貨單寫100個杯子,100個內(nèi)盒,10個外盒(內(nèi)外盒子不算錢,配送的),我們用的勝途系統(tǒng)進銷存,我這個怎么做入庫,目前我們做的是杯子有價,金額也有價,所以比實際對賬的金額 多,多出的是盒子的錢,但盒子實際不要錢
你好老師,有個問題有點不懂,比如我們銷售1000元,其中里面有100元是運費,有100元是稅點,那實際成品是1000-100-100=800元,那做分錄時要怎么做
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺給消費者補貼200.元,顧客實付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺讓我們給她開200元發(fā)票,可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了,現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
老師們 想請教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點且返點對方不開票 沖對方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
公司收到知識產(chǎn)權(quán)補助,怎么做賬 需要做臺賬嗎,這筆款到時怎么支出,怎么進行專款專用,怎么區(qū)分
今天8點多開了一張20萬的專票,會不會被稅務(wù)預(yù)警啊,我查了一下小紅書說不能在晚上8:00以后開票
購買的貨款,后面不買了,后面沖紅發(fā)票怎么處理,購買時分錄借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
跨境電商企業(yè)采購取得普票,能抵扣稅點嗎,還是直接按價稅合計算采購成本
A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,對價是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計算印花稅時,是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計稅依據(jù),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)計算計算繳納印花稅?
購買了一筆材料款,然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請問一下 培訓(xùn)機構(gòu)出租一間教室出去。開普通發(fā)票需要繳納哪些稅費?
小規(guī)模 老師請問一下,無票收入填稅務(wù)申報的時候,是實際到賬的金額申報嗎?這個金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問一下培訓(xùn)機構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計入什么收入?需要交哪些稅費?
老師,怎樣查往期特定工傷申報的數(shù)據(jù)?
我們是內(nèi)賬,不牽扯票
你好!那你直接借現(xiàn)金等1000 貸主營業(yè)務(wù)收入900 其他業(yè)務(wù)收入—運費收入100
我看之前是這樣做的,借 應(yīng)收賬款1000,借 銷售費用-稅點/運費200,貸 主營業(yè)務(wù)收入 1200,這樣做對嗎
您好!你這個不對啊。你不是一共才1000元嗎
是的,應(yīng)收賬款是1000,但是不知道為什么要把稅點和運費提出來
您好!你們實際找對方收多少錢?1000?
是的,要收回1000元
您好!那就營業(yè)收入只能1000,不能做1200
我翻了以前年度的也是這樣做的,那我可以現(xiàn)在把它改正過來吧,從這個月開始
您好!可以的,你們實際收到合計多少,就是收入多少
那像運費稅點之類的就不能算主營業(yè)務(wù)收入了對吧,因為到時候結(jié)轉(zhuǎn)成本時這些不是產(chǎn)品的成本
您好!這個分開記錄就可以設(shè)置二級科目來錄,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入都可以