你好,你也可以要求運(yùn)費(fèi)開(kāi)專(zhuān)票
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是貿(mào)易公司比如說(shuō)購(gòu)進(jìn)商品400元有專(zhuān)票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷(xiāo)售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷(xiāo)售出去收到的500元錢(qián),表面看我就是賺了100元錢(qián),銷(xiāo)項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購(gòu)進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢(qián)的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師,你好,揚(yáng)州采購(gòu)合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來(lái),正規(guī)起來(lái),然后我4月份開(kāi)始就有采購(gòu)合同,也好多沒(méi)合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷(xiāo)售開(kāi)票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說(shuō)。我這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢(qián),抵扣掉 ,我們一直,還沒(méi)有開(kāi)票。沒(méi)有銷(xiāo)售合同去把發(fā)票提成10萬(wàn)元,百萬(wàn)的,現(xiàn)在是萬(wàn)元的,還沒(méi)領(lǐng)發(fā)票
老師問(wèn)一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷(xiāo)售商品收入100萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(wàn)(商品全部賣(mài)出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬(wàn)。我就想問(wèn)問(wèn)如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬(wàn)都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營(yíng)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,2016年我們?cè)诂F(xiàn)在的項(xiàng)目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)這塊地,當(dāng)時(shí)蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹(shù),現(xiàn)在有另外一個(gè)房地產(chǎn)公司要購(gòu)買(mǎi)那塊土地,想給我們10萬(wàn)元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢(qián)吧,我們想去稅務(wù)代開(kāi)10萬(wàn)的建安服務(wù)的發(fā)票給對(duì)方,然后把稅都交完了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交的增值稅,后面我們申報(bào)的時(shí)候還會(huì)跟不動(dòng)產(chǎn)那邊的進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵嗎?我們實(shí)際上就想單獨(dú)把這個(gè)稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開(kāi)發(fā)票比較好,謝謝!
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專(zhuān)管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問(wèn)題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購(gòu)匯6000新幣,支付6000新幣,購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒(méi)建賬,后來(lái)開(kāi)始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
運(yùn)費(fèi)那個(gè)是個(gè)人,他開(kāi)不了專(zhuān)票,老師我這邊能不能把那表面看是收入的100元也開(kāi)成運(yùn)費(fèi)普票
那沒(méi)辦法的,實(shí)際是什么就開(kāi)什么,不能亂換
嗯,就是說(shuō)不可以開(kāi)400的銷(xiāo)售專(zhuān)票,100元分開(kāi)開(kāi)成普票
銷(xiāo)售無(wú)論是開(kāi)專(zhuān)票還是普票對(duì)你自己交稅都是一樣的
老師開(kāi)成普票我就可以上上點(diǎn)稅,只是我可以這樣分離開(kāi)來(lái)開(kāi)票嗎?
同學(xué),購(gòu)進(jìn)普票不能抵扣 銷(xiāo)售無(wú)論專(zhuān)票普票都要交稅,內(nèi)容是什么就開(kāi)什么