你好,你就是看不到信息的,你先不用操作,你看一下你申報增值稅的時候需要提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請,直接開了信息表開了一張紅字發(fā)票,但是過了幾天購買方那邊又說這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
登錄發(fā)票平臺提示我有紅字發(fā)票,但是我并沒有申請過紅字信息表,也不知道這紅字發(fā)票怎么來的。金額多少,誰開的,都不知道,請問要怎么處理這個情況
發(fā)票勾選平臺顯示有一張紅字發(fā)票,但是看不到是這個紅票的具體信息。我們這邊也沒有申請過紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個紅票是怎么回事。請問做什么處理嗎?
稅務(wù)平臺上提示我有一張紅字發(fā)票怎么處理,我知道哪個公司給我開的,我給對方申請的紅字發(fā)票信息表,是關(guān)于銷售折讓的。問后續(xù)怎么處理?
個體工商戶,申報經(jīng)營所得時,有一個:是否均在綜合所得中扣除,選是,還是否。這個老板每個月有八千多的工資,另外還交個人所得稅。
財(cái)務(wù)軟件中,本年的應(yīng)交稅費(fèi)總額怎么查
老師,待處理資產(chǎn)損益科目在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里體現(xiàn)?
老師,我們應(yīng)付職工工資貸方有9萬是去年未發(fā)放工資,然后今年因?yàn)槔习鍝Q公司,在另外一個公司發(fā)放工資了,我們在企業(yè)所得稅表應(yīng)該怎么填寫
老師好,受益人備案那個受益人一般填寫誰,不填寫有啥后果,請勿重復(fù)接單
這個題從原本的三年改成了四年,但是我劃問號的地方我看不懂,為什么這里是??1/4,不是像現(xiàn)金結(jié)算的股份支付一樣,分別??3/4,和4/4
老師,您好,離職補(bǔ)償金要交個稅嗎
計(jì)入銷售費(fèi)用中的人工費(fèi),最后是不是利潤表中的銷售費(fèi)用中反應(yīng)出來?
個稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
老師,二季度老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件二季度資產(chǎn)負(fù)債表比申報的二季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款少了48000,怎么查找是哪個?有個5月收款的金額48000,也是正常的啊
這個不一定是哪一張。
首先如果要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那肯定是我已經(jīng)抵扣了原來的藍(lán)票。這種情況下,應(yīng)該需要購買方申請紅字信息表,然后銷售方才可以開具紅票。但是我沒有申請過紅字信息表。我主要是想在報稅之前知道這張紅字的金額有多少,要是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一下子多了,當(dāng)期我又沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來勾選抵扣,那增值稅估計(jì)會交很多
你好,如果提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你就能找到這個具體的是哪一個發(fā)票了,不是嗎?然后你再問下銷售方什么原因,我們又沒有退貨,又沒有退錢,為什么開了負(fù)數(shù)?
我還是沒有理解。既然我沒有申請紅字信息表,就說明原來的藍(lán)票我并沒有抵扣,既然沒有抵扣,為什么會提示我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好,有這種情況,但是你查不到具體的是哪張發(fā)票。有可能是對方已經(jīng)作廢了,但是你們單位已經(jīng)在他作廢之后勾選的發(fā)票,因?yàn)樗幸粋€時間差異啊,不一定他現(xiàn)在作廢了,你接著就能收到作廢的提示。
我看到紅票的信息了。是兩張滴滴出行開了電子普票,這我要怎么問啊。我也沒有見到過藍(lán)票
你好,你沒有見過發(fā)票就不用問了。
他有可能就是你單位職工開的,后來他又取消了。