你好,有可能是其他單位給你出具的,但是呢,你現(xiàn)在拿不到發(fā)票,我們是看不到的,要不然你給大廳打個(gè)電話,讓他在后臺(tái)給你看一下。
老師,請(qǐng)問一下,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候信息導(dǎo)入失敗顯示這個(gè),但是我們本期并沒有開這么多紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問這是什么情況?
老師,我8月開的藍(lán)字發(fā)票9月16號(hào)誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說他認(rèn)證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請(qǐng)老師幫忙,謝謝?。ㄋ{(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示紅沖,互相矛盾。
登錄發(fā)票平臺(tái)提示我有紅字發(fā)票,但是我并沒有申請(qǐng)過紅字信息表,也不知道這紅字發(fā)票怎么來的。金額多少,誰開的,都不知道,請(qǐng)問要怎么處理這個(gè)情況
發(fā)票勾選平臺(tái)顯示有一張紅字發(fā)票,但是看不到是這個(gè)紅票的具體信息。我們這邊也沒有申請(qǐng)過紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個(gè)紅票是怎么回事。請(qǐng)問做什么處理嗎?
稅務(wù)平臺(tái)上提示我有一張紅字發(fā)票怎么處理,我知道哪個(gè)公司給我開的,我給對(duì)方申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表,是關(guān)于銷售折讓的。問后續(xù)怎么處理?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
因?yàn)槲覜]有申請(qǐng)紅字信息表,所以肯定不是已經(jīng)抵扣了的發(fā)票。也就是說對(duì)方給我們開了正數(shù)發(fā)票,然后又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。
這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,會(huì)不會(huì)在下個(gè)月月初的時(shí)候自動(dòng)扣掉了想抵扣的進(jìn)項(xiàng)啊
你好,不會(huì)的,他不會(huì)自動(dòng)扣除的,除非你自己在增值稅稅申報(bào)表表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
好的好的。打電話去大廳問是打當(dāng)?shù)氐?2366嗎
您好,直接打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的大廳的電話。