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請問老師去年的預收款會計現(xiàn)在還掛賬著但是發(fā)票已經(jīng)早開了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整

2022-08-25 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 08:52

你好。借預收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。

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快賬用戶1579 追問 2022-08-25 09:04

老師是小規(guī)模納稅人可以有別的調(diào)整法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 09:08

正確的調(diào)整方法就是這個

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快賬用戶1579 追問 2022-08-25 09:13

但是收入和稅都去年已經(jīng)做了的,就是預收賬款還沒沖銷

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齊紅老師 解答 2022-08-25 09:17

請把去年的分錄發(fā)來看一下。

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快賬用戶1579 追問 2022-08-25 10:21

老師我找了去年的沒有做收入掛賬著預收賬款,票到時已經(jīng)開了的

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齊紅老師 解答 2022-08-25 10:27

那就把收入的分錄。那就把收入的分錄補上,上面發(fā)給您的就是。

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你好。借預收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。
2022-08-25
,這個轉(zhuǎn)收入,借應收 貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,
2020-08-26
你好在幾月份開出來的 增值稅申報了嗎
2021-04-19
確認收入的分錄是怎么做的?掛 的應收?
2025-04-07
你好 借:其他應收款---老板 貸:應收賬款
2023-01-09
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