?你好;? ? ? ?你們確實(shí)多繳納了可以申請(qǐng)留底的稅額抵欠的??
老師,我想問(wèn)一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬(wàn),但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提過(guò),那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤(rùn)表中最后的凈利潤(rùn)的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬(wàn)的是嗎?
20年進(jìn)項(xiàng)票60萬(wàn)被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對(duì)嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
老師好,20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬(wàn)的所得稅,是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬(wàn)
老師好,20年匯繳 沒(méi)交稅。后來(lái)21年20年的匯繳被查,補(bǔ)企業(yè)所得稅2萬(wàn),現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補(bǔ)3萬(wàn),那這個(gè)好匯繳報(bào)表 之前交的2萬(wàn)可以用來(lái)抵這次的3萬(wàn)嗎? 表格里面減 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬(wàn) 這個(gè)會(huì)跳出出來(lái)嗎
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬(wàn)多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě))且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問(wèn)題了嗎?
老師,客運(yùn)票的進(jìn)項(xiàng)普票可以抵扣嗎
老師,我是小微企業(yè),這里怎么沒(méi)辦法選擇?。慷际腔疑?/p>
個(gè)體戶(hù)法人買(mǎi)社保怎么做賬?
C選項(xiàng)因尚失使用功能而報(bào)廢不是屬于正常報(bào)廢嗎
金蝶導(dǎo)出銷(xiāo)售明細(xì)表,是導(dǎo)出哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)入板材再銷(xiāo)售板材,但是購(gòu)入的規(guī)格型號(hào)超過(guò)上百種,我們記賬的時(shí)候可不可以全部計(jì)入板材,取平均單價(jià)?
公司購(gòu)入瓶子用于裝藥片,干燥劑是放瓶?jī)?nèi)的,請(qǐng)問(wèn)這瓶子,干燥劑入什么科目
老師,剛核算成品,第一個(gè)月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個(gè)再用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)榈谝粋€(gè)月我是運(yùn)行。就是半成品的公時(shí)比較亂。我設(shè)計(jì)第二個(gè)的數(shù)據(jù)讓其他部門(mén)提供,然后就從第二月核算,然后出來(lái)的成本為準(zhǔn)。等于我第二個(gè)月才正式核算成本。第一個(gè)月的先按實(shí)際情況算個(gè)大概先
中級(jí)考試只有三十天了,我什么都還沒(méi)準(zhǔn)備,今天才開(kāi)始看,來(lái)得及嗎?我買(mǎi)了斯?fàn)柕乃季S導(dǎo)圖,題庫(kù),真題,想最后三個(gè)月努力一把,心里好沒(méi)底
老師:計(jì)提工資,支付工資怎樣做分錄
什么多繳納了,不懂
?你好; 意思是? ? ?你之前20年年報(bào) 沒(méi)有繳納稅費(fèi) ; 你之前補(bǔ)繳納2萬(wàn)是你之前20年 應(yīng)交的; 現(xiàn)在 修改好申報(bào)表; 實(shí)際是繳納3萬(wàn) ;? 你之前繳納了2萬(wàn); 那么你就可以抵減; 直接繳納1萬(wàn)即可; 就得看你到底是繳納 3萬(wàn)還是5萬(wàn)了 ?? ?
不是,被查都是虛開(kāi)發(fā)票 要把成本調(diào)出來(lái) 第一次虛開(kāi)被查2萬(wàn),第二次虛開(kāi)被查 罰3萬(wàn),成本調(diào)出來(lái)后 要交3萬(wàn) 那可以抵之前2萬(wàn)的嗎
?你好 ; 之前2萬(wàn)是罰款? 還是? ? 繳納的; 你這個(gè)總的? 查出來(lái)到底要補(bǔ)繳納3萬(wàn)還是5萬(wàn); 如果是分別的發(fā)票產(chǎn)生的 虛開(kāi)被查 ; 合計(jì)就是5萬(wàn); 不應(yīng)該抵減的??
2萬(wàn)是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)2萬(wàn)的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬(wàn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬(wàn)所得稅了。
2萬(wàn)是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)3萬(wàn)的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬(wàn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬(wàn)所得稅了。
你好 ;? ?意思是 20年年度報(bào)表 ; 你改了兩次 ; 你第一次改的? 繳納2萬(wàn) ; 第二次改的? 是繳納3萬(wàn); 那你 改的是同一個(gè)業(yè)務(wù)還是不同業(yè)務(wù); 如果是 不同業(yè)務(wù) 那么就不能抵減的; 除非你是同一個(gè)業(yè)務(wù)第二次改了之后? 實(shí)際繳納3萬(wàn); 之前 預(yù)交了2萬(wàn) 那么可以抵減 ;在繳納1萬(wàn)即可? ?
兩次改的是虛開(kāi)發(fā)票,都是只改了營(yíng)業(yè)成本,第一次是還得A公司營(yíng)業(yè)成本,第二次改的是B公司營(yíng)業(yè)成本,那這個(gè)是否屬于同一業(yè)務(wù),最后是交3萬(wàn) 還是1萬(wàn)的所得稅
?你好 ;? 你自己改了數(shù)據(jù)后; 應(yīng)該補(bǔ)繳納多少; 你這個(gè)能確定不 ; 根據(jù)你的描述都沒(méi)法判斷你是 繳納3萬(wàn)還是補(bǔ)繳納1萬(wàn) ?? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報(bào)表 年報(bào)是怎么 體現(xiàn)的??
不是,老師是這個(gè)意思 現(xiàn)在不是算出來(lái)要交3萬(wàn),那么下面還有一欄 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 這里面會(huì)出現(xiàn) 第一次交的2萬(wàn)嗎 這樣的話(huà) 現(xiàn)在3萬(wàn) 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬(wàn) 只要交1萬(wàn)
你好 ;? ?你把你年報(bào)發(fā)來(lái)看看 ; 你這個(gè)之前預(yù)交的 2萬(wàn)在? 累計(jì)實(shí)際預(yù)交欄次體現(xiàn)沒(méi)有 ;? ?