?你好;? ? ? ?你們確實(shí)多繳納了可以申請(qǐng)留底的稅額抵欠的??
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬的是嗎?
20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對(duì)嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
老師好,20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬的所得稅,是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
老師好,20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查,補(bǔ)企業(yè)所得稅2萬,現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補(bǔ)3萬,那這個(gè)好匯繳報(bào)表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎? 表格里面減 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬 這個(gè)會(huì)跳出出來嗎
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫)且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問題了嗎?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
什么多繳納了,不懂
?你好; 意思是? ? ?你之前20年年報(bào) 沒有繳納稅費(fèi) ; 你之前補(bǔ)繳納2萬是你之前20年 應(yīng)交的; 現(xiàn)在 修改好申報(bào)表; 實(shí)際是繳納3萬 ;? 你之前繳納了2萬; 那么你就可以抵減; 直接繳納1萬即可; 就得看你到底是繳納 3萬還是5萬了 ?? ?
不是,被查都是虛開發(fā)票 要把成本調(diào)出來 第一次虛開被查2萬,第二次虛開被查 罰3萬,成本調(diào)出來后 要交3萬 那可以抵之前2萬的嗎
?你好 ; 之前2萬是罰款? 還是? ? 繳納的; 你這個(gè)總的? 查出來到底要補(bǔ)繳納3萬還是5萬; 如果是分別的發(fā)票產(chǎn)生的 虛開被查 ; 合計(jì)就是5萬; 不應(yīng)該抵減的??
2萬是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)2萬的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬所得稅了。
2萬是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)3萬的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬所得稅了。
你好 ;? ?意思是 20年年度報(bào)表 ; 你改了兩次 ; 你第一次改的? 繳納2萬 ; 第二次改的? 是繳納3萬; 那你 改的是同一個(gè)業(yè)務(wù)還是不同業(yè)務(wù); 如果是 不同業(yè)務(wù) 那么就不能抵減的; 除非你是同一個(gè)業(yè)務(wù)第二次改了之后? 實(shí)際繳納3萬; 之前 預(yù)交了2萬 那么可以抵減 ;在繳納1萬即可? ?
兩次改的是虛開發(fā)票,都是只改了營業(yè)成本,第一次是還得A公司營業(yè)成本,第二次改的是B公司營業(yè)成本,那這個(gè)是否屬于同一業(yè)務(wù),最后是交3萬 還是1萬的所得稅
?你好 ;? 你自己改了數(shù)據(jù)后; 應(yīng)該補(bǔ)繳納多少; 你這個(gè)能確定不 ; 根據(jù)你的描述都沒法判斷你是 繳納3萬還是補(bǔ)繳納1萬 ?? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報(bào)表 年報(bào)是怎么 體現(xiàn)的??
不是,老師是這個(gè)意思 現(xiàn)在不是算出來要交3萬,那么下面還有一欄 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 這里面會(huì)出現(xiàn) 第一次交的2萬嗎 這樣的話 現(xiàn)在3萬 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬 只要交1萬
你好 ;? ?你把你年報(bào)發(fā)來看看 ; 你這個(gè)之前預(yù)交的 2萬在? 累計(jì)實(shí)際預(yù)交欄次體現(xiàn)沒有 ;? ?