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20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要

20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
2022-01-11 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 12:24

您好,您的分錄是正確的,您還得沖回成本分錄

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:25

怎么寫分錄

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:25

就是得做2筆是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:26

您好,您60萬元入賬分錄是?

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:31

當(dāng)時(shí)票來了直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:43

您好,那您借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:44

好的,謝謝

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:49

那直接60萬嗎,還是調(diào)整58萬,這樣應(yīng)付那有一筆進(jìn)項(xiàng)稅掛著

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:57

您好,成本和進(jìn)項(xiàng)稅全部紅字沖回

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:58

怎么寫分錄,你具體寫一下吧,糊涂了,就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一個(gè)成本沖會搞不懂啊

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 12:59

就按60要,成本58萬,進(jìn)項(xiàng)2萬全

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:02

您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:07

不對啊,應(yīng)付還是58萬

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:07

貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:07

您加上金額,理不清

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:09

您好,您把原分錄金額給出,我在分錄里復(fù)制

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:14

582524.25 17475.75 600000 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:16

您好,借以前年度損益調(diào)整 -582524.25 貸應(yīng)付賬款-600000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)17475.75。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17475.75貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅17475.75

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:23

以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤哪?

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:23

需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:29

您好,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:30

分錄怎么寫

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:32

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:34

您好,金額是負(fù)數(shù)的

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:34

換一下負(fù)數(shù)是嗎

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:34

這樣不可以嗎

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快賬用戶1979 追問 2022-01-11 13:36

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:39

您好,是的,您的分錄沒問題

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您好,您的分錄是正確的,您還得沖回成本分錄
2022-01-11
您好,開票方?jīng)]報(bào)稅,受票方異常憑證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本通常要轉(zhuǎn)出不能稅前扣。稅總(2018)28號文。
2022-01-11
你好,要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到成本里去的.轉(zhuǎn)到21年的成本里去
2022-01-10
你好 ; 補(bǔ)做轉(zhuǎn)出分 錄結(jié)轉(zhuǎn)這些 。然后去改報(bào)表和年報(bào)
2022-01-10
您好,借:以前年度損益調(diào)整 ,可以,但這要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯繳申報(bào)表哦,金額不大就做費(fèi)用在今年,簡單一點(diǎn)
2024-02-23
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