您好,您的分錄是正確的,您還得沖回成本分錄
老師,您好 公司經(jīng)過一次稽查,定性為偷稅,補(bǔ)交了20萬增值稅。會計(jì)對當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更改,把補(bǔ)交的增值稅相對應(yīng)的收入及成本加了進(jìn)去。但是賬上沒有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
20年進(jìn)項(xiàng)票被認(rèn)定走逃,21年6月改了20年年報(bào),并且6月申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,年報(bào)納稅調(diào)整其他調(diào)增58萬,這種情況入賬是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是成本也要轉(zhuǎn)出
親們,匯算清繳前調(diào)整上年的成本用,怎么調(diào)整? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 但是,這是以前年度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,屬于以前年度成本,能記到本年的成本了嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 ,可以嗎?
老師咨詢個(gè)問題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后補(bǔ)交了2022的增值稅28萬附加稅,還有2020的管理費(fèi)用調(diào)后補(bǔ)交所得稅3000,2021年的管理費(fèi)用調(diào)減后補(bǔ)交所得稅6000,像這種情況,我們已經(jīng)去修改了2022年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表,然后這個(gè)非正常損失進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是需要回到2022年當(dāng)期去調(diào)整賬務(wù)處理嗎?還有2020和2021年的這個(gè)費(fèi)用調(diào)減補(bǔ)交的所得稅,需要去調(diào)賬還是修改報(bào)表呢?
選項(xiàng)B抵押權(quán)設(shè)立的時(shí)間不是合同生效時(shí)嗎,為什么本題是登記時(shí)生效
老師,對于滿足條件求和需要用什么函數(shù),比如A列是不同公司名字,B列是金額,我想求某個(gè)公司金額
25年4月,單休,我應(yīng)該上多少天班,27號未與5月份調(diào)休
廣告公司里制作搭建臺的過程。這樣的公司是屬于制造業(yè)還是工業(yè)。
老師您好,我是一個(gè)養(yǎng)老院,我們養(yǎng)老院自己種菜養(yǎng)豬,菜種,豬飼料記什么科目
交易型金融資產(chǎn),成本是400元,公允價(jià)值是480元,那會計(jì)基礎(chǔ)是400元還是480元?計(jì)稅基礎(chǔ)是?是屬于遞延負(fù)債,還是遞延資產(chǎn)?
老師請問一下公司沒有計(jì)提社保直接交的咋樣做憑證
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
怎么寫分錄
就是得做2筆是嗎
您好,您60萬元入賬分錄是?
當(dāng)時(shí)票來了直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
您好,那您借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)
好的,謝謝
那直接60萬嗎,還是調(diào)整58萬,這樣應(yīng)付那有一筆進(jìn)項(xiàng)稅掛著
您好,成本和進(jìn)項(xiàng)稅全部紅字沖回
怎么寫分錄,你具體寫一下吧,糊涂了,就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一個(gè)成本沖會搞不懂啊
就按60要,成本58萬,進(jìn)項(xiàng)2萬全
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
不對啊,應(yīng)付還是58萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您加上金額,理不清
您好,您把原分錄金額給出,我在分錄里復(fù)制
582524.25 17475.75 600000 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款
您好,借以前年度損益調(diào)整 -582524.25 貸應(yīng)付賬款-600000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)17475.75。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17475.75貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅17475.75
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤哪?
需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
您好,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
分錄怎么寫
這樣對嗎
您好,金額是負(fù)數(shù)的
換一下負(fù)數(shù)是嗎
這樣不可以嗎
這樣對嗎
您好,是的,您的分錄沒問題