你好!兩個(gè)表勾稽關(guān)系不對(duì),有通過以前年度損益科目或直接通過未分配利潤(rùn)科目的業(yè)務(wù)嗎?
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)+本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”的金額。我是按這個(gè)公式,但是還是有差額,是怎么回事
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
你好老師,麻煩幫忙看下這張資產(chǎn)負(fù)債表表的未分配利潤(rùn)是否有問題。我的理解是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-提取公積-分配利潤(rùn)+前年度損益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度損益=24057.68)
老師我咨詢下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn).這樣算下來未分配利潤(rùn)對(duì)不上要怎么辦? 2月份凈利潤(rùn)本期金額是-20187.52 ,未分配利潤(rùn)是-36044.34. 3月份凈利潤(rùn)本期金額是-10274.38 ,未分配利潤(rùn)是-44700.92.年度損益是1036.76.
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)-減去期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整 這里的以前年度損益調(diào)整在科目余額表如何查找呢,麻煩資深老師解釋
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
沒有的相關(guān)業(yè)務(wù)。我看2月份的未分配利潤(rùn)是-36044.34元,3月份有盈利9913.14元。那相應(yīng)的未分配利潤(rùn)也會(huì)增加?,F(xiàn)在4月份的未分配利潤(rùn)是-44700.92.我就覺得有問題。應(yīng)為之前是送外帳做,現(xiàn)在才接回來。
你好!那就不對(duì)了,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確
你好,那這情況要怎么去查賬?
你好,把你的科目余額表發(fā)截圖過來看一下
沒有科目余額表,外賬那邊不提供。有明細(xì)表可以查到嗎?
你好,沒有科目一額表達(dá)怎么做的報(bào)表?那樣的話需要總賬