同學(xué).你好 嗯嗯,可以的
老師,退回已經(jīng)增值稅分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅,再做什么分錄把貸方增值稅平了
老師 去年11月份繳納的稅費當(dāng)時借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月因為緩交政策又退回來了 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎
老師,交了增值稅之后又退回來,分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,退回來的分錄,貸方科目是否正確呢?
收到退回多繳的土地增值稅,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅”科目, 這個分錄是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅,貸方不是增加嗎,有點暈了
老師 增值稅交多了 退回來 借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 是不是這樣處理
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
老師,這個分錄用負(fù)數(shù)?
營業(yè)外收入,可以?
同學(xué),你好 營業(yè)外收入也可以的
老師,交了增值稅之后又退回來,分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,退回來的分錄,貸方科目是否正確呢?這個分錄用負(fù)數(shù)?之前增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了
同學(xué),你好 你之前增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 那建議 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利!