你好,最好是相互開(kāi)發(fā)票,這樣可以抵扣所得稅。
1.境外公司甲從境內(nèi)公司丙采購(gòu)一批貨物,甲丙雙方簽訂購(gòu)銷合同,丙公司開(kāi)票給甲公司。 2.甲境外公司將此批貨物直接出售給境內(nèi)公司乙,并約定由乙直接將貨款支付給丙 3.貨物實(shí)際并未出境,請(qǐng)問(wèn)甲乙公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
2.甲機(jī)械制造有限公司是大型國(guó)有企業(yè),2021年發(fā)6月,甲公司同供貨商乙公司簽訂一份金額為100萬(wàn)元的購(gòu)銷合同。合同約定:供貨商乙公司交貨后甲公司支付貨款。7月份,供貨商乙公司按合同約定按時(shí)交貨,前進(jìn)公司驗(yàn)收入庫(kù)。但因各種因素的影響,前進(jìn)公司產(chǎn)品銷售不暢,資金緊張,未能及時(shí)付款。供應(yīng)商乙公司多次催促前進(jìn)公司支付貨款,甲公司隨即簽發(fā)了面額為100萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票一張,交給供應(yīng)商乙公司。供應(yīng)商乙公司到銀行提示付款時(shí),銀行以甲公司的賬戶余額不足拒絕付款。請(qǐng)根據(jù)上述材料分析回答:(1)現(xiàn)階段我國(guó)票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)有幾種,屬于見(jiàn)票即付的即期票據(jù)有哪些?(2)什么是銀行支票和空頭支票?(3)本案中甲乙兩個(gè)公司之間的票據(jù)糾紛應(yīng)該怎樣處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)兩家公司甲,乙互為供應(yīng)商調(diào)貨,甲公司從乙公司進(jìn)貨1000,乙公司從甲公司進(jìn)貨800,賬務(wù)處理時(shí),可以乙公司只給給甲公司200嗎?還是必須按各公司實(shí)際進(jìn)貨金額給對(duì)方開(kāi)票?
老師您好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題:甲公司100%投資乙公司,均是小規(guī)模企業(yè),乙公司建設(shè)供熱項(xiàng)目,需要進(jìn)一批空氣源熱泵,購(gòu)買合同是甲公司與丙公司簽訂的,貨款也是甲公司代付的,那么發(fā)票丙公司可以開(kāi)給乙公司嗎?
委托方甲公司委托乙公司代為銷售一批產(chǎn),產(chǎn)品共100件◇甲公司采購(gòu)成本800元/件,委托代銷價(jià)格:·1)假如對(duì)第三方銷售價(jià)格由乙公司自定,乙公司定價(jià)1200對(duì)外銷售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定價(jià)1000的價(jià)格對(duì)外銷售,甲公司支付給乙公司10%的手續(xù)費(fèi).請(qǐng)分別為甲公司、乙公司進(jìn)行會(huì)計(jì)處理·。涉及增值稅均可開(kāi)具專用發(fā)票,雙方都是一般納稅人,貨物增值稅稅率13%,商務(wù)輔助服務(wù)增值稅稅率,款都已收到
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師您好,如果不考慮抵消所得稅,只開(kāi)差額的發(fā)票稅務(wù)上允許嗎?
拋開(kāi)差額不允許的,因?yàn)槟沅N售給他貨物數(shù)量是100,單價(jià)是20,你這樣只給人家開(kāi)200的不合理。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。