你好 具體的那些業(yè)務(wù)不對
從代理記賬拿回來,銀行存款余額對不上,從去年開始就對不上,這個要按實(shí)際明細(xì)調(diào)賬的話,申報表也要調(diào)整嗎,跨年怎么調(diào)
之前的財務(wù)離職,我過來接手,然后發(fā)現(xiàn)就是在金蝶中,核對去年銀行存款余額的時候發(fā)現(xiàn)從9月份開始,余額都不對不上,這樣我怎么調(diào)整。是記在發(fā)現(xiàn)問題的月份嘛,分錄又是怎么做。比如銀行余額是6500. 可是金蝶是32000。怎么做調(diào)整呢
老師,我是在會計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財務(wù)報表,老板之前從沒給過會計(jì)銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報,但對公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現(xiàn)在接過來建賬,之前的怎么做?老師,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?我是從22年11月開始建賬的
老師?請問我們從代理記賬公司拿回來的賬,銀行科目余額和銀行對賬單的余額相差了大好幾萬,我需要找到以前的賬全部查找出來調(diào)整嗎?這個是不是有責(zé)任的歸屬?如果要調(diào)的話要不要讓代理記賬公司的人來調(diào),還是我自己調(diào)就行?
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報銷,該費(fèi)用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會開展新業(yè)務(wù),為什么感覺做個財務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅(jiān)持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會計(jì)科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補(bǔ)申報,有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
應(yīng)收賬款和手續(xù)費(fèi)還有工本費(fèi)
可以在今年補(bǔ)做進(jìn)來的
需要用到以前年度損益調(diào)整啥的嗎
這三個科目應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄,他是完全漏掉了
不用 正常的費(fèi)用就可以