你好,這個(gè)是專用發(fā)票的嗎?如果是的話,購買方把發(fā)票認(rèn)證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票,這個(gè)備注不備注都可以的,因?yàn)榧t字信息表上面可以備注發(fā)票號(hào)碼代碼的,需要有發(fā)票作為原始憑證。
公司收到的普通發(fā)票,要在復(fù)印一份附在付款憑證后面嗎?原件留著給外賬嗎?我們公司的會(huì)計(jì)她要我復(fù)印,可我不知道為什么,又不好問
老師你好,公司5月購入設(shè)備A價(jià)值20000元,銷售方開具專票,已入賬,9月因質(zhì)量問題退換為設(shè)備B價(jià)值18000元,銷售方作廢此前開具的20000元專票,重新開具18000元專票。重新開具的發(fā)票應(yīng)放在5月賬附件,還是放在9月沖銷附件?原來的發(fā)票需要?dú)w還給銷售方嗎?從審計(jì)角度,需要銷售方提供沖紅的發(fā)票或者其他作為證明附件嗎?
老師,銷售方開出的電子專用發(fā)票,做賬時(shí),需要把開出的電子發(fā)票打印出來做為記賬憑證的附件嗎
部分銷售退貨的話,我司開的負(fù)數(shù)普通發(fā)票需要備注原發(fā)票號(hào)碼嗎?做賬需要把原發(fā)票復(fù)印件作為憑證附件嗎
老師,我們公司丟了專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),需要銷售方提供發(fā)票原件復(fù)印件加蓋發(fā)票章作為記賬和抵扣憑證,這個(gè)可以嗎? 如果對(duì)方憑證已經(jīng)裝訂,不方便給我們提供發(fā)票原件的復(fù)印件,還有其他方法嗎?
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
普通發(fā)票
普通發(fā)票的開不了部分,只能全部紅沖的,你可以試一下。