你好,今年要開票,需要把之前的無票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在1月份需要做哪些會計(jì)分錄?麻煩些一下。12月份時(shí),借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
老師請問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
老師請問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
現(xiàn)在小規(guī)模 今年開始是一個(gè)點(diǎn) ,我做收入的會計(jì)分錄的時(shí)候,應(yīng)該怎么做 是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,還是要借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入
你好,老師。我們是小規(guī)模企業(yè)。2022年4月稅局有個(gè)免稅政策。請問一下,做收入的時(shí)候分錄,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅。應(yīng)該做那個(gè)分錄呢?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
借:應(yīng)收-10880貸:主營-10563.11稅費(fèi)-316.89現(xiàn)在開票借:應(yīng)收10772.29貸:主營10772.29那我的稅費(fèi)已經(jīng)交過怎么辦?
你好,跨年的損益科目,需要通過 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入? 科目核算。 稅費(fèi)已經(jīng)交過,之后就不需要再次繳納啊
那我這個(gè)發(fā)票是開免稅還是按照當(dāng)時(shí)的稅率來呢?能麻煩老師給我寫一寫嗎
你好,發(fā)票是按現(xiàn)在的稅率開具?
那就是借:應(yīng)收-10772.29貸:以前年度損益-10772.29借:應(yīng)收10772.29貸:主營10772.29嗎
你好,第二個(gè)分錄的貸方,也是??以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 啊?
哦哦哦那就這樣一正一負(fù)就行了嗎其他的都不用管了哈
你好,是的,是這樣的
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。