借固定資產(chǎn)貸銀行存款。檢測那個(gè)是什么?檢測那個(gè)是什么?
老師,我公司購買的設(shè)備,設(shè)備需要用到試劑,需要在同一個(gè)設(shè)備供應(yīng)上購買試劑,現(xiàn)在從設(shè)備供應(yīng)商那里購買了400元的試劑,怎么做分錄,用試劑的時(shí)候怎么做份錄,
#提問#老師研發(fā)費(fèi)用的購買設(shè)備及檢測的試具做會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請問老師,公司是做檢測服務(wù)的(6%),最近合作方需要提供一臺(tái)專用設(shè)備與檢測一起才能成立,代為購買了一臺(tái)專用設(shè)備(13%),要怎么入賬?怎么開發(fā)票給對方?
老師,購買生產(chǎn)設(shè)備試生產(chǎn)的費(fèi)用分錄怎么做?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
是小件的我沒入固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化,要怎么做分錄?
檢測消耗掉的試具
你好,借研發(fā)支出貸銀行存款。
老師我直接管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
研發(fā)的記入研發(fā)支出里面。
我單獨(dú)的在管理費(fèi)用里面列了個(gè)研發(fā)費(fèi)用不可以嗎?
。發(fā)生的時(shí)候是計(jì)入研發(fā)支出。
我直接不用這個(gè)科目直接費(fèi)用化不可以嗎?
如果你有研發(fā)的,直接計(jì)入管理費(fèi)用是錯(cuò)誤的。
我們是小公司一年也就幾萬,其實(shí)也就是為了食品安全而做的,沒什么多大的研發(fā)項(xiàng)目
沒有研發(fā)的 沒有研發(fā)的項(xiàng)目及費(fèi)用可以。