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老師,我7月已計提了8月應(yīng)發(fā)的工資,現(xiàn)在該員工離職,我實際該發(fā)的工資應(yīng)比計提的少,請問如何平賬呢?謝謝!

2022-08-22 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-22 10:14

你好,紅沖多計提的就可以了,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù)等

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快賬用戶8948 追問 2022-08-22 10:16

老師,那個稅已申報了的,請問又怎么處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-22 10:17

你好,可以更正申報,選擇所屬期找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送,右邊的更正。

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你好,紅沖多計提的就可以了,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù)等
2022-08-22
你8月發(fā)放了,那你要做計提,并發(fā)放的處理
2021-08-09
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2023-07-07
好,稍等,我看一下回復(fù)您收到。
2023-07-14
您好 多計提的話沖銷多計提的 少計提的話 補計提
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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