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Q

老師您好,請問作為購買方,對方開來的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,如果對方要作廢的話,我們需要怎么操作

2022-08-22 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-22 09:25

你好;? ? ? 認(rèn)證了? 是當(dāng)月的發(fā)票嗎 ?? ?

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 10:01

不是,是上個月他們開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-22 10:03

?你好;? ? ?上月的;? 那么也是購買方開紅字信息; 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖? ??

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 11:30

就是我這邊開紅字信息表,上傳系統(tǒng),對方直接開具紅字發(fā)票對吧,那我們收到的發(fā)票還需要給對方寄回嗎?那我們這邊怎么記賬呢?我們之前收到的是購買電動攪拌車,我記得是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:32

?你好 ;? ? ?1. 是的。? 收到 發(fā)票 你認(rèn)證? 了 對方給你紅字發(fā)票 對應(yīng)聯(lián)系 ; 你做; 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;? 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)? ?

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 11:39

就是我之前收到的發(fā)票也不用寄回,然后他開完紅字發(fā)票之后再給我個紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)我用來記賬對吧

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:40

你好 ; 是的。 就給你做紅字分錄處理的??

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 11:59

好的,謝謝老師,還有就是老師,公司采購什么一般情況下只能開普票或者即使開了專票也不能抵扣

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齊紅老師 解答 2022-08-22 12:05

?你好 ;? ? 采購的話;? 小規(guī)模收到專票或者普票都是不能抵扣的??

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 14:01

我們是一般納稅人,比如我們買煙酒不能抵扣,還有買什么一般需要開普票,即使開專票也不能抵扣

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:02

?你好1;? ? ? ? 免稅 或者福利費(fèi);招待費(fèi)都不能抵扣的? ?

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 14:04

購買辦公用品什么的都可以抵扣是吧,那免稅的大概還有什么呢

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:05

?你好1. 是的。 正常是辦公費(fèi) 或者租賃費(fèi)都可以抵扣的;? ?2. 免稅的話 一般是比如你們 有免稅業(yè)務(wù);對應(yīng)的? ?這個業(yè)務(wù)取得專票也不能抵扣的??

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 14:06

那現(xiàn)在就是一般公司福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不能抵扣了,其他一般都可以

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:08

你好1.? ?比如 1、用于簡易計稅 2、免征增值稅項目 3、集體福利、 招待費(fèi)? 4、個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù) 這些都不能抵扣? ?

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快賬用戶5175 追問 2022-08-22 14:20

好的,謝謝老師,還有就是現(xiàn)在登錄稅務(wù)網(wǎng)站是以法人的名義或者購票員的名義登錄進(jìn)去,如果我們想要增加一個人,怎么個操作流程呢

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:22

?你好; 可以的;? 你去? ? ?想增加一個購票員的意思是嗎? ?

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你好;? ? ? 認(rèn)證了? 是當(dāng)月的發(fā)票嗎 ?? ?
2022-08-22
你好,你們需要開具紅字發(fā)票信息表給對方
2021-03-03
你好;? 沒有認(rèn)證? ?購買方退票給銷售方; 銷售方開紅字信息 表和開紅字發(fā)票紅沖 ; 如果認(rèn)證了。 購買方不退票 ;購買方開紅字信息表 ;銷售方開紅字發(fā)票紅沖??
2021-11-23
您好,對方先紅字信息表,你們再紅沖
2025-04-23
同學(xué)您好,那您應(yīng)該申報的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-17
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