你好;? ? ? 認(rèn)證了? 是當(dāng)月的發(fā)票嗎 ?? ?
老師,如果我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對方作廢了。那我應(yīng)該怎么操作呢?
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開給對方的,然后如果對方?jīng)]有認(rèn)證過,紅字信息表是由誰開,銷售方開還是購買方開,如果對方已經(jīng)認(rèn)證過了,又怎么開紅字作廢呢
老師您好,請問作為購買方,對方開來的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,如果對方要作廢的話,我們需要怎么操作
老師,對方給我們開發(fā)票,我本月已經(jīng)抵扣了,下個月他們要是作廢的話,我這邊需要操作什么
老師您好,我已經(jīng)認(rèn)證的一張發(fā)票,對方需要作廢,還能作廢嗎?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計算累計減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
不是,是上個月他們開的發(fā)票
?你好;? ? ?上月的;? 那么也是購買方開紅字信息; 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖? ??
就是我這邊開紅字信息表,上傳系統(tǒng),對方直接開具紅字發(fā)票對吧,那我們收到的發(fā)票還需要給對方寄回嗎?那我們這邊怎么記賬呢?我們之前收到的是購買電動攪拌車,我記得是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。
?你好 ;? ? ?1. 是的。? 收到 發(fā)票 你認(rèn)證? 了 對方給你紅字發(fā)票 對應(yīng)聯(lián)系 ; 你做; 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;? 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)? ?
就是我之前收到的發(fā)票也不用寄回,然后他開完紅字發(fā)票之后再給我個紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)我用來記賬對吧
你好 ; 是的。 就給你做紅字分錄處理的??
好的,謝謝老師,還有就是老師,公司采購什么一般情況下只能開普票或者即使開了專票也不能抵扣
?你好 ;? ? 采購的話;? 小規(guī)模收到專票或者普票都是不能抵扣的??
我們是一般納稅人,比如我們買煙酒不能抵扣,還有買什么一般需要開普票,即使開專票也不能抵扣
?你好1;? ? ? ? 免稅 或者福利費(fèi);招待費(fèi)都不能抵扣的? ?
購買辦公用品什么的都可以抵扣是吧,那免稅的大概還有什么呢
?你好1. 是的。 正常是辦公費(fèi) 或者租賃費(fèi)都可以抵扣的;? ?2. 免稅的話 一般是比如你們 有免稅業(yè)務(wù);對應(yīng)的? ?這個業(yè)務(wù)取得專票也不能抵扣的??
那現(xiàn)在就是一般公司福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不能抵扣了,其他一般都可以
你好1.? ?比如 1、用于簡易計稅 2、免征增值稅項目 3、集體福利、 招待費(fèi)? 4、個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù) 這些都不能抵扣? ?
好的,謝謝老師,還有就是現(xiàn)在登錄稅務(wù)網(wǎng)站是以法人的名義或者購票員的名義登錄進(jìn)去,如果我們想要增加一個人,怎么個操作流程呢
?你好; 可以的;? 你去? ? ?想增加一個購票員的意思是嗎? ?