你好 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 等到客戶消費(fèi)500的時(shí)候 借:預(yù)收賬款 500*10000/20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入等
我們給別人開了電子普通發(fā)票,我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)的,開的金額含稅是500的,客戶是會員卡充值,我們贈送了一百金額,怎么做分錄
老師,請問我們老板私戶收到客戶9300元油錢,老板用私戶轉(zhuǎn)我們公戶9300元,我們公司公戶貼700元,一起打給油庫10000元,月末油庫開票給我們10000元,這是內(nèi)賬怎么做會計(jì)分錄請指點(diǎn)?
老師我是酒店行業(yè)?客戶付10000,我們買10000送10000,給20000充值卡?怎么做會計(jì)分錄?開發(fā)票開多少?
老師我是酒店行業(yè)?客戶付10000,我們買10000送10000,給20000充值卡?怎么做會計(jì)分錄?開發(fā)票開多少?
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對方,對方基本戶對公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請問這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來做嗎?還是說只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
A和B 2個(gè)人合伙開一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表填寫申報(bào)表, 這個(gè)統(tǒng)計(jì)表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
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老師發(fā)票開多少?充值卡是2000實(shí)際客戶給10000
這個(gè)是按照折扣后的金額來計(jì)算的,比如消費(fèi)500,就是500*10000/20000 消費(fèi)300,就是300*10000/20000