您好 稅負(fù)率是看行業(yè) 各自繳納的增值稅跟銷(xiāo)售額
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物稅率是13%,但是我們有服務(wù)費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,但是服務(wù)費(fèi)稅局是6%,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填???
老師 這個(gè)稅負(fù)率計(jì)算的公式中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入跟不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入是一個(gè)意思嗎,不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入之和嗎
一般納稅人增值稅稅負(fù)率的計(jì)算: 是用交增值稅金額/銷(xiāo)售收入還是營(yíng)業(yè)收入呀? 比如:我公司有銷(xiāo)貨收入和服務(wù)收入,是用交增值稅額/銷(xiāo)貨+服務(wù)收入之和嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率是看行業(yè)還是看稅目?比如企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(電影放映服務(wù))增值稅稅率是6%,其他業(yè)務(wù)收入(一般貨物銷(xiāo)售)稅率是13%,那這個(gè)稅負(fù)怎么算?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)處置固定資產(chǎn),產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入和增值稅,并不是增值稅=其他業(yè)務(wù)收入*13%的關(guān)系,對(duì)嗎?然后計(jì)算當(dāng)月增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,是不是要將其處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生的增值稅,合并計(jì)算稅負(fù)率?是這樣理解嗎?蟹蟹老師
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷(xiāo)嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
稅負(fù)率=實(shí)際繳納的增值稅額/不含稅總收入*100% 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
是的 稅負(fù)率是這樣計(jì)算的哈
稅負(fù)是單指增值稅嗎?企業(yè)所得稅包括嗎
單獨(dú)各算各的 增值稅稅負(fù)率 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 綜合稅負(fù)率