您好,不可以部分選擇的現(xiàn)在
老師,給客戶的返利,需要開負數(shù)發(fā)票,那購買方在開紅字信息表的時候可以部分開嗎(一張票金額10萬,只紅沖5萬,也就是只開5萬的紅字信息表金額),可以嗎
老師,我想問下購買方退回貨,總金額是170多萬,當時發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時是需要分開開嗎,就是對應的發(fā)票開對應的紅字信息表上的金額
去年收到的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)質量問題部分退貨,購買方應該在系統(tǒng)里開紅字信息表,那可以開部分金額的嗎?
請問老師,供應商8月份開給我司的發(fā)票,由于材料質量問題,需要退貨,將其中一部分沖紅,問題一:那么我司作為采購方需要先開一個紅字信息表給對方,對方再開紅字發(fā)票給我司是嗎?問題二:沖紅有時間限制嗎?比如隔了幾年的發(fā)票,又沖紅可以嗎?
銷售方開給購買方的專票已經認證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,紅字信息表開完剩余的金額銷售方會重開發(fā)票給我們嗎
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
只能完全一模一樣的對沖是嗎?那如果賣出整機,其中一個部件有問題退貨,該怎么處理?
對的,這種退貨的可以不開票的啊
那如果退的零部件,又低價賣出去了,應該怎么處理呢
那你們就單獨開一個零件的票,但是這種情況實務中很少吧
是很少。但是零件當時領料出去了,退貨才有庫存,怎么處理把做坐進來呢
那就退貨的話不開票也行吧
哦哦,老師,我繼續(xù)問第一個問題,就是部分退貨需要全額紅字沖銷再重新補開未退的部分,但實際上是部分貨物對方不承認是他們的,所以我們折價賣了對方,這樣我們賬務上應該如何處理呢
折價的這一部分,和正常價格的差額,你們可以作為財務費用處理
但是這部分也得開票呀 因為我們后來又重新?lián)Q了其他貨,他們承認的部分抵減了貨款,我們又補了余款,那發(fā)票應該開什么項目呢?入庫這一塊賬務上又該如何處理
你們可以先全部沖紅,然后再開新的發(fā)票,其中新的發(fā)票要把舊的發(fā)票那部分給剪掉
然后輸入上全部沖掉
是,先全部沖掉,新發(fā)票開抵過來的貨物,但是差額部分,是我們折價損失的金額,這部分應該體現(xiàn)在發(fā)票上,付款和發(fā)票金額才一致,就是這部分應該開什么項目怎么處理
你說的是開票開什么?還是說賬務處理怎么做?
差額部分應該怎么開?賬務怎么處理
差額部分開成銷售折讓吧,折讓您開過沒
沒有。相當于我們花8萬,貨物退貨對方認了6萬,有2萬我們認賠,這2萬不知道賬務該如何處理
其實我覺的開成折讓就行,或者直接做財務費用
1、直接做財務費用,那是這2萬不需要開票嗎?(這算是我們賣不合格舊物賠了2萬,財務費用合適還是管理費用合適呢?)2、開折讓對方該怎么開?現(xiàn)在好比我們總計付了15萬,只得到了13萬的貨物(又換和買了新貨)
直接做財務費用是不需要開票的,折讓的話是銷售方直接開折讓發(fā)票的,他專門開票的地方有一個