您好,作廢申報(bào)與更正申報(bào)的區(qū)別主要在于操作后的效果,對(duì)于作廢申報(bào),企業(yè)申請(qǐng)作廢申報(bào)后,已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)了,過期了仍未申報(bào),則要按未申報(bào)來處理,更正申報(bào)則在操作后,申報(bào)數(shù)據(jù)仍然存在,不會(huì)按未申報(bào)來處理。納稅人、繳費(fèi)人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,完成修改更正或作廢。
個(gè)稅申報(bào)的更正申報(bào)和作廢后申報(bào)有什么區(qū)別呢
更正申報(bào)和更正作廢什么區(qū)別
電子稅務(wù)局重置申報(bào)狀態(tài)和作廢申報(bào)有啥區(qū)別
電子稅務(wù)局申報(bào)季報(bào)錯(cuò)誤可以更正或者作廢嗎
電子稅務(wù)局更正申報(bào)和作廢申報(bào)區(qū)別
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
那如果我是要更正前期的申報(bào)(更正3月和6月的報(bào)表),是不是就是選擇更正申報(bào)
您好,親, 那就可以做更正申報(bào)的
請(qǐng)問在電子稅務(wù)局上要怎么操作? 我沒有找到更正申報(bào)的入口