同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師,上月發(fā)票給客戶開錯了,客戶這個月還沒抵消,我這邊怎么處理呢
老師,我們開給客戶的發(fā)票稅率錯誤了,發(fā)票是上個月開的,客戶在抵扣時發(fā)現(xiàn)稅率錯誤,現(xiàn)在怎么處理呢?
老師好,請問上月開的專票,這月對方發(fā)現(xiàn)稅率錯誤,要開紅票,現(xiàn)在是我們已經(jīng)抵扣了稅款,稅已交,現(xiàn)在我們要怎么處理?
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票的客戶名稱有誤,現(xiàn)在要沖紅這個發(fā)票,沖紅時按錯誤的客戶名稱開負數(shù)發(fā)票還是按正確的客戶名稱開負數(shù)?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
流程怎么走呢?
同學(xué),你好 對方把發(fā)票退回來,如果是專用發(fā)票,你開具紅字信息表,再開具紅字發(fā)票
怎么開具紅字信息?
同學(xué),你好 開票系統(tǒng)里面,直接有這個按鈕的
對方還沒退回發(fā)票,能不能先開給對方發(fā)票,再找對方要發(fā)票回來
等客戶退回來再沖紅可以嗎?
同學(xué),你好 要沖回之后才可以開
這是為什么?
同學(xué),你好 流程就是這樣的
那我在開票系統(tǒng)上先沖回,紙質(zhì)發(fā)票還沒有到呢,可以沖嗎?
同學(xué),你好 需要拿到發(fā)票才可以沖
為什么,對方還沒有抵扣呢
同學(xué),你好 你要把發(fā)票拿到手才可以紅沖 流程就是這么操作的
先開正確的給客戶,再沖紅,有什么后果?
同學(xué),你好 如果對方發(fā)票不給你,你是不能紅沖的,到時候如果稅務(wù)局查,會認為你是虛開紅字發(fā)票
好的謝謝老師!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!