你好!按錯(cuò)誤的開,紅字跟藍(lán)字一致
老師,當(dāng)月開出的發(fā)票發(fā)現(xiàn)名稱有誤,客戶已抵扣需要沖紅處理,重新開具藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,那之前錯(cuò)的發(fā)票需要操作作廢?和藍(lán)色負(fù)數(shù)發(fā)票需要給幾聯(lián)客戶?
現(xiàn)在清往來時(shí),發(fā)現(xiàn)前年開票時(shí)把一公司名稱開錯(cuò)了,名稱多了一個(gè)市字,因?yàn)槎愄?hào)其他沒錯(cuò),客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶開回紅字信息表給我們,但是開過來紅字信息表上名稱是沒有市字,就是客戶公司正確的名字,這樣可以的嗎
老師,你好 請(qǐng)問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開。客戶開了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的,我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也是正確的這樣有關(guān)系嗎
請(qǐng)問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問題。
我上個(gè)月有張專票開給客戶的抬頭名稱錯(cuò)了一個(gè)字 客戶那邊應(yīng)該是抵扣了 所以他那邊紅沖了讓我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 但是他們那邊默認(rèn)的抬頭名稱是現(xiàn)在正確的名稱 負(fù)數(shù)發(fā)票就無法開出跟之前開錯(cuò)名稱的發(fā)票一致,這種情況怎么處理
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算