你好當(dāng),廢角料適用,會計成本 借:生產(chǎn)成本-燃料 貸:原材料-輔料-木屑
請問老師,公司委托一家供應(yīng)商加工一個半成品,包工包料,但是有少許材料需從我們自己公司發(fā)出一起加工,加工完成之后辦理入庫,和我們自己生產(chǎn)的合并加工生成一個完整的產(chǎn)成品,這個加工環(huán)節(jié)和整個完工過程應(yīng)該怎么在金蝶軟件和賬務(wù)處理中體現(xiàn)出來呢?
木木老師,您好!我公司是一家工業(yè)企業(yè),因為一些問題,老板用他人身份證重新注冊了一個公司,生產(chǎn)的產(chǎn)品和現(xiàn)在的公司一模一樣,但是新公司沒有購買任何的機(jī)械設(shè)備,也沒有招聘員工。 老公司有應(yīng)開未開發(fā)票,所以后期還會有生產(chǎn)。新公司現(xiàn)在也需要開票給客戶,但是新公司賬上什么都沒有,老板說的是直接用老公司的設(shè)備和人員,可是實際的賬務(wù)處理該怎么做比較合適呢?謝謝!
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
我司是家具公司,購買的木頭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的木屑,這木屑被收集起來當(dāng)燃料生產(chǎn)用,那這個木屑的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,