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收到一張紅字負數(shù)發(fā)票,請問怎么寫會計分錄?

2022-08-18 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-18 18:30

如果這個是購入貨物的,之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認證抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉出

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快賬用戶7772 追問 2022-08-19 09:17

我們是購買方,發(fā)票是我們填了紅字信息表,銷售方開出來給我們的。

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:19

你好,之前的籃子發(fā)票怎么做的?

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快賬用戶7772 追問 2022-08-19 09:20

借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:23

借預付賬款 借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶7772 追問 2022-08-19 09:25

好的。但是為什么預付賬款走借方,而不是貸方負數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:26

那貸方負數(shù)和借方是不是一樣的?

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快賬用戶7772 追問 2022-08-19 09:27

結果上來說是一樣的,所以才問為什么是借方,不是貸方負數(shù),哈哈哈

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:27

那既然是一樣的結果,那你放哪里不一樣,他又不是損益類的科目。

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:28

人家主營業(yè)務成本是損益類的科目,損益類的科目借方發(fā)生額你放到貸方影響你科目余額表和利潤表不一致,

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快賬用戶7772 追問 2022-08-19 09:29

哦哦哦,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:30

不用客氣,工作愉快。

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如果這個是購入貨物的,之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認證抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-08-18
之前認證了嗎?借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-08-04
你好,收到一張購進貨物的紅字專用發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額?
2021-10-18
你好!這個他什么時候開紅字發(fā)票給你
2023-10-11
是的,就是做收入的負數(shù)分錄
2020-12-05
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