如果這個是購入貨物的,之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認證抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉出
本月開了紅字發(fā)票,請問會計分錄怎么做?是做一筆同樣的負數(shù)分錄嗎
收到一張購進貨物的紅字專用發(fā)票,會計分錄怎么寫
給供應商開具了紅字信息表然后收到了供應商的負數(shù)發(fā)票(專票),我收到負數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會計分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。
收到一張紅字負數(shù)發(fā)票,請問怎么寫會計分錄?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。同一個月份,貨物大聲退貨,收到對方開具的紅字負數(shù)發(fā)票,請問賬務處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,收到的紅字負數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
支票的金額到底是絕對記載還是非?
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險,在哪那個模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭?。這筆預繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務和注銷,能不能修改當時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
我們是購買方,發(fā)票是我們填了紅字信息表,銷售方開出來給我們的。
你好,之前的籃子發(fā)票怎么做的?
借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款
借預付賬款 借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
好的。但是為什么預付賬款走借方,而不是貸方負數(shù)呢
那貸方負數(shù)和借方是不是一樣的?
結果上來說是一樣的,所以才問為什么是借方,不是貸方負數(shù),哈哈哈
那既然是一樣的結果,那你放哪里不一樣,他又不是損益類的科目。
人家主營業(yè)務成本是損益類的科目,損益類的科目借方發(fā)生額你放到貸方影響你科目余額表和利潤表不一致,
哦哦哦,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。