如果這個(gè)是購(gòu)入貨物的,之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
本月開了紅字發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?是做一筆同樣的負(fù)數(shù)分錄嗎
收到一張購(gòu)進(jìn)貨物的紅字專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票(專票),我收到負(fù)數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會(huì)計(jì)分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。
收到一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。同一個(gè)月份,貨物大聲退貨,收到對(duì)方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
老師,用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計(jì)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?
老師,昨天稅務(wù)局通知,23年有兩個(gè)人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號(hào)碼開錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了,今天該如何向稅管員解釋?會(huì)不會(huì)有罰款?
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積,還是出租的面積
財(cái)管:計(jì)算現(xiàn)金比率,要不要含交易性金融資產(chǎn)?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購(gòu)買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
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我們是購(gòu)買方,發(fā)票是我們填了紅字信息表,銷售方開出來給我們的。
你好,之前的籃子發(fā)票怎么做的?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的。但是為什么預(yù)付賬款走借方,而不是貸方負(fù)數(shù)呢
那貸方負(fù)數(shù)和借方是不是一樣的?
結(jié)果上來說是一樣的,所以才問為什么是借方,不是貸方負(fù)數(shù),哈哈哈
那既然是一樣的結(jié)果,那你放哪里不一樣,他又不是損益類的科目。
人家主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類的科目,損益類的科目借方發(fā)生額你放到貸方影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致,
哦哦哦,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。