應(yīng)收款項=應(yīng)收賬款科目的明細(xì)借方余額%2B預(yù)收賬款科目的明細(xì)借方余額 預(yù)收款項=應(yīng)收賬款科目的明細(xì)貸方余額%2B預(yù)收賬款科目的明細(xì)貸方余額 預(yù)付款項=應(yīng)付賬款科目的明細(xì)借方余額%2B預(yù)付賬款科目的明細(xì)借方余額 應(yīng)付款項=應(yīng)付賬款科目的明細(xì)貸方余額%2B預(yù)付賬款科目的明細(xì)貸方余額
老師,知道報稅6月分的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,沒有帳,把6月份的帳補(bǔ)做了,怎么倒推6月出的期初余額,使得6月份結(jié)賬和報稅6月的報表一致呢(預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付這不知道怎么倒推了)帳沒用預(yù)收,預(yù)付,出報表是預(yù)收預(yù)付就有余額了
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和科目余額明細(xì)表應(yīng)收賬款對不上,用資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收-預(yù)收,金額還是對不上,怎么回事?麻煩老師解答下,謝謝
請問老師金蝶kis里應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付是怎么計算的,在科目表的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表余額對不上
這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收付和預(yù)收付的金額實在不知道怎么求來的 求解答 感謝
老師,請問這個資料資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款怎么填的,我做出來答案對不上
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
老師,但是我們的表格里面沒有這些預(yù)收賬款的借方數(shù)據(jù) 那資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)據(jù)是怎么得來的啊
你沒預(yù)收借方數(shù),有應(yīng)收的借方數(shù)呀
我這邊按公式套的話應(yīng)收賬款的金額就不是資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額 還是說預(yù)收應(yīng)該是有金額的只是沒有被列出來
你這個應(yīng)收賬款的余額就是在貸方呀,所以反應(yīng)在預(yù)收賬款
那預(yù)收賬款了解了 那應(yīng)收賬款的余額的話是怎么算的啊
按我給的公式計算就是了呀,沒有科目余額就是0
那個資產(chǎn)負(fù)債表是別人做的 我按你的公式套 像應(yīng)收賬款的話借方發(fā)生七萬多 +預(yù)收0=七萬多 但是資產(chǎn)負(fù)債表上面是四百多
不要看發(fā)生額,是看期末余額哈
那我按期末的來的話 應(yīng)收賬款就應(yīng)該是0了 但是表上面是430
不清楚你的賬到底是咋樣的哈。沒法遠(yuǎn)程幫你看。只能提供公式給你自己算了
好吧 按公式來的話 預(yù)付和預(yù)收應(yīng)該也有金額的是嗎 不然這金額也不好算出來
不覺得不好算的話就直接看一級科目的余額, 比方應(yīng)收賬款借方余額就是正數(shù),貸方余額就直接填負(fù)數(shù)。不再計算