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6月開票7月紅沖,是一般納稅人,6月已申報(bào)交稅,7月沖紅也減稅,那貨物要退回,請問如何做賬務(wù)處理,我做借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是結(jié)賬出現(xiàn)這個結(jié)差,請問如何處理??

2022-08-18 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-18 16:14

你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-08-18 16:14

怎么是你的收入和庫存商品直接對沖?

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快賬用戶3143 追問 2022-08-18 16:18

我已經(jīng)做了沖紅那筆分錄,是您發(fā)的那筆沖紅一樣,就是退貨那里我做借:庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本而已

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齊紅老師 解答 2022-08-18 16:18

把這個主營業(yè)務(wù)成本放在借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3143 追問 2022-08-18 16:20

我以為借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-08-18 16:20

是的,但是軟件做賬的話,費(fèi)用類的,他是在借方發(fā)生額的。

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快賬用戶3143 追問 2022-08-18 16:21

好勒,我做一下看看,謝謝老師

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快賬用戶3143 追問 2022-08-18 16:25

可以了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-18 16:26

不用客氣,工作愉快。

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你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
2022-08-18
你好,紅沖就按照你上面的會計(jì)分?jǐn)?shù)做負(fù)數(shù)就行
2025-01-13
你好,6月份暫估,然后在7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。你現(xiàn)在6月份做不了其他應(yīng)收款,出口退稅,你都沒有申請出口退稅。你以后申請了出口退稅再做。
2024-07-11
1.借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)你結(jié)轉(zhuǎn)成本也重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)啊,那結(jié)轉(zhuǎn)成本 沖掉借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2019-09-12
同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
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