同學(xué)你好 這個(gè)不用的
老師,收到專票,做記賬憑證時(shí)把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
打印憑證保存的時(shí)候,專用發(fā)票抵扣聯(lián)需要和記賬聯(lián)一起粘在憑證后面嗎?
記賬憑證后面附增值稅的發(fā)票聯(lián)還是抵扣聯(lián)
收到專票,用發(fā)票聯(lián)入賬了,以后抵扣的時(shí)候還需要附抵扣聯(lián)在記賬憑證后面嗎
專票,記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)可以都附憑證后面嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
但是抵扣的時(shí)候要做一個(gè)分錄一個(gè)憑證,這個(gè)憑證什么也不附了嗎
同學(xué)你好 對的 不用附了
可以取得進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候先不入賬,等勾選認(rèn)證的時(shí)候在入賬可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的在入賬跨年的進(jìn)項(xiàng)票,匯算清繳能稅前扣除嗎
勾選認(rèn)證的時(shí)候在入賬跨年的進(jìn)項(xiàng)票,匯算清繳能稅前扣除嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
但是之前說的跨年的發(fā)票不能稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)票和普通的發(fā)票不一樣嗎
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整來做就可以
能說詳細(xì)點(diǎn)嗎,不太明白
就是用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整跨年的
跨年的普通發(fā)票不能稅前扣除,跨年的專票可以稅前扣除是嗎
都可以 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整來做就可以了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么做呢
同學(xué)你好 那就用利潤分配未分配利潤