您好,是的,暫估要在這個月沖回
老師,我上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來,我是否在這個月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個暫估呢
大家好!我想問下暫估的問題。如果這個月我暫估了一筆,下個月還沒到發(fā)票我繼續(xù)暫估。前提是先把上個月的沖掉才能做次月的暫估是不是?直到發(fā)票到為止,我不知道我的理解對不對?
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個月的暫估是不是要在這個月沖回呢?
這個是先暫估的,6月份發(fā)票來了沖的暫估,這個發(fā)票不是這個暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個發(fā)票就是進貨,進的水泥不是暫估的材料發(fā)票。
老師,請問,以前暫估成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了,是不是直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以了,之前暫估的分錄不用紅沖
老師,你好!小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年度匯算補了所得稅。怎么做分錄?
應(yīng)收賬款科目明細賬需要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎
培訓(xùn)機構(gòu)老師的住宿費,車票這些費用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細科目錄錯了,在哪里修改?
老師廚房里面買的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費還是制造費啊
老師,你好,麻煩提供一份適用于農(nóng)業(yè)公司的進銷存系統(tǒng),之前老師發(fā)給我的不能編輯,也不適用于農(nóng)業(yè)公司,表格要有記錄損耗的那種。
老師好,合同履約成本計提的減值準(zhǔn)備金額怎么算的,不太理解
老師,你提供的這份進銷存系統(tǒng)怎么不能編輯呢
請問老師計提費用付發(fā)票支付的時候需要再付發(fā)票嗎
老師,為什么我沖回后有一部分原材料的余額是負的了呢
你好可能是沖多了吧,核對一下
是按著上個月的暫估憑證沖的呢
全部沖回再按發(fā)票記就不會出現(xiàn)負數(shù)情況的
不知道是哪里出了問題呢
沖多了吧,仔細核對一下