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老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個月的暫估是不是要在這個月沖回呢?

2021-12-07 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 11:32

您好,是的,暫估要在這個月沖回

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快賬用戶4866 追問 2021-12-07 11:32

老師,為什么我沖回后有一部分原材料的余額是負的了呢

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齊紅老師 解答 2021-12-07 11:40

你好可能是沖多了吧,核對一下

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快賬用戶4866 追問 2021-12-07 11:40

是按著上個月的暫估憑證沖的呢

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齊紅老師 解答 2021-12-07 11:48

全部沖回再按發(fā)票記就不會出現(xiàn)負數(shù)情況的

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快賬用戶4866 追問 2021-12-07 11:52

不知道是哪里出了問題呢

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齊紅老師 解答 2021-12-07 11:59

沖多了吧,仔細核對一下

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您好,是的,暫估要在這個月沖回
2021-12-07
您好 上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來 暫時不用處理
2020-12-03
你好,不是,先紅沖暫估的分錄,在按照發(fā)票入賬
2021-04-12
直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以??梢韵燃t沖,再重新入
2024-12-19
同學(xué) 如果是只隔了一個月的話,可以把發(fā)票附在后面呢。
2021-08-04
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